ReproProfi Dresden GmbHLiquidiert

Dresdner Straße 172, 01705 Freital, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Dresden HRB 32888
Eingetragen
18.12.2013
Branche
Druck- und MedienvorstufeBinden von Druckerzeugnissen und damit verbundene DienstleistungenVerlegen von Büchern
Gegenstand
Herstellung und Vertrieb von Druckerzeugnissen.

Historie

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Management

NameRolle
Marc Hoppe
seit 18.12.2013
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Marc Hoppe
Freital
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

ReproProfi Dresden GmbH

Dresden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 185.492,00 232.977,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 134.034,00 171.089,00
II. Sachanlagen 49.583,00 60.013,00
III. Finanzanlagen 1.875,00 1.875,00
B. Umlaufvermögen 144.658,30 512.656,97
I. Vorräte 49.868,34 10.161,87
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 94.557,66 497.461,18
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 232,30 5.033,92
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.615,74 211,50
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 128.826,07 22.042,86
Bilanzsumme, Summe Aktiva 463.592,11 767.888,33

Passiva

   
  31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -8.250,00 -8.250,00
2. eingefordertes Kapital 16.750,00 16.750,00
II. Verlustvortrag 38.792,86 1.027,07
III. Jahresfehlbetrag 106.783,21 37.765,79
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 128.826,07 22.042,86
B. Rückstellungen 11.129,31 3.470,14
C. Verbindlichkeiten 452.462,80 764.418,19
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 238.914,55 756.234,56
Bilanzsumme, Summe Passiva 463.592,11 767.888,33

Anhang für das Geschäftsjahr 2015

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 wurde gemäß §§ 242 ff. und 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB. Für den Anhang wurden die größenabhängigen Erleichterungen nach § 288 Abs. 1 HGB i. V. m. § 285 HGB teilweise in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag eine bilanzielle Überschuldung in Höhe von 128.826,07 EUR aus. Die Geschäftsführung ist der Auffassung, dass die Voraussetzungen zur Bewertung unter der Annahme der Unternehmensfortführung gegeben sind.

Erläuterungen zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen gemindert. Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von bis zu 410,00 EUR wurden im Jahr des Zugangs vollständig abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bilanziert. Die Gesellschaft hält eine Beteiligung an der ReproProfi Service GmbH mit Sitz in Dresden in Höhe von 15% des Stammkapitals.

Die fertigen Erzeugnisse wurden anhand der Inventurlisten von der Gesellschaft zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden einzeln bewertet und haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. In den sonstigen Vermögensgegenständen sind im Folgejahr abziehbare Vorsteuern in Höhe von 2.648,28 EUR enthalte. Es bestehen Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht in Höhe von 491.618,51 EUR. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden mit dem Nennwert bewertet. Pauschalwertberichtigungen wurden nicht gebildet.

Die flüssigen Mittel wurden zum Nominalbetrag ausgewiesen.

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, sofern sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Sie sind mit den Nominalbeträgen angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag abzüglich ausstehender Einlagen ausgewiesen.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in der Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten der Gesellschaft sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Die Verbindlichkeiten haben in Höhe von 3.913,91 EUR eine Restlaufzeit von über einem Jahr. Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht in Höhe von 754.528,17 EUR.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt

Sonstige Angaben

Alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Marc Hoppe, Dresden.

 

Dresden, 8. Dezember 2016

Marc Hoppe, Dresden, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 16.12.2016 festgestellt.

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