Stammdaten

Register
Amtsgericht Saarbrücken HRB 103788
Eingetragen
31.8.2011
Branche
Einzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und KörperpflegemittelnGroßhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und KörperpflegemittelnTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von kosmetischen Erzeugnissen, Körperpflegemitteln, Putz- und Reinigungsmitteln
Gegenstand
Das Betreiben von Friseur- und Kosmetiksalons, sowie Verkauf von Haarund Hautkosmetischen Produkten.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Nadine Engel
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Nadine Engel
Merzig
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

NoLimitTeam GmbH

Schweich

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 67.495,00 93.411,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 19.473,00 27.043,00
II. Sachanlagen 48.022,00 66.368,00
B. Umlaufvermögen 34.572,54 34.849,87
I. Vorräte 5.037,87 5.363,81
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 16.199,45 18.988,16
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 13.335,22 10.497,90
C. Rechnungsabgrenzungsposten 581,46 843,14
Bilanzsumme, Summe Aktiva 102.649,00 129.104,01

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 30.134,23 21.800,07
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 3.199,93 1.000,08
III. Jahresüberschuss 8.334,16 -2.199,85
B. Rückstellungen 2.000,00 1.800,00
C. Verbindlichkeiten 70.514,77 105.503,94
Bilanzsumme, Summe Passiva 102.649,00 129.104,01

Anhang


 
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die NoLimitTeam GmbH ist zum Jahresabschlussstichtag eine kleine Kapitalgesellschaft nach den Größenkriterien des § 267 Abs. 2 HGB.
Es wurden insgesamt die geänderten Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) angewandt.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Im Zugangsjahr erfolgte die Abschreibungsberechnung pro-rata-temporis.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert bewertet.

Liquide Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Der Ausweis des gezeichneten Kapitals erfolgte zum Nennwert.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

Zur Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2013, einschließlich der kumulierten Anschaffungs- oder Herstellkosten, der kumulierten Abschreibungen und der Angabe der im Geschäftsjahr vorgenommenen Abschreibungen, wird auf den separat dargestellten Anlagenspiegel zu diesem Bericht verwiesen.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
EUR
Verbindlichkeiten
62.277,07


Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten abzüglich notwendiger Wertberichtigungen angesetzt. Sie haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 8.527,70 (Vorjahr: EUR 12.904,19).

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Für die Darstellung wurde das Gesamtkostenverfahren nach § 275 (2) HGB gewählt.

Es bestehen keine Erträge und Aufwendungen von nicht unerheblicher Bedeutung, die einem anderen Geschäftsjahr zuzurechnen sind (§ 277 (4) S. 3 HGB).

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Frau Nadine Rohles und Herrn Steffen Rau wahrgenommen.

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 29.07.2014 festgestellt.

Unterschrift der Geschäftsführung
  

Schweich, den 29.07.2014
 
Ort, Datum
gez. die Geschäftsführung

Anlagespiegel

 
Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2013
Zugänge
Abgänge
kumulierte Abschreibungen 31.12.2013
Buchwert 31.12.2013
Abschreibungen Geschäftsjahr
 
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Anlagevermögen
 
 
 
 
 
 
Immaterielle Vermögensgegenstände
 
 
 
 
 
 
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
4.900,00
0,00
0,00
2.450,00
2.450,00
980,00
Geschäfts- oder Firmenwert
32.949,72
0,00
0,00
15.926,72
17.023,00
6.590,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände
37.849,72
0,00
0,00
18.376,72
19.473,00
7.570,00
Sachanlagen
 
 
 
 
 
 
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
92.699,69
1.190,75
0,00
45.868,44
48.022,00
19.536,75
Summe Sachanlagen
92.699,69
1.190,75
0,00
45.868,44
48.022,00
19.536,75
Summe Anlagevermögen
130.549,41
1.190,75
0,00
64.245,16
67.495,00
27.106,75

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 29.07.2014 festgestellt.

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