Euro-Augenlaserklinik GmbH

Dr.-Mack-Straße 88, 90762 Fürth, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Fürth HRB 5761
Vorher
EURO-AUGEN-LASER GmbHEuro-Augen-Laser Klinik Nürnberg-Fürth GmbHEuro-Augen-Laser Klinik GmbH
Eingetragen
15.2.1995
Branche
Erbringung von ergotherapeutischen DienstleistungenBeteiligungsgesellschaftenHerstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen Geräten
Gegenstand
von Amts wegen berichtigt: Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Behandlungszentren und Privatkliniken mit Tag- und Nachtbetrieb, sowie die Durchführung von Dienstleistungen und deren Vermittlung im Bereich der operativen und konservativen Augenbehandlung im weitesten Sinne, insbesondere die ophtalmologische Laserbehandlung durch fachlich nicht weisungsgebundene approbierte Arzte oder Belegärzte.

Historie

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Management

NameRolle
Petra Popp
seit 20.5.2026
Geschäftsführer
Prokura
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (6)

NameAnteil
Valentine Luxembourg S.à r.l.LUX
46.00%
Rubicon Topco LimitedGBR
46.00%
6.75%
1.25%
13536840 Canada Inc.CAN
0.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Germany
102.300 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Euro-Augen-Laser Klinik GmbH

Fürth

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 124.535,50 199.833,08
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4,00 4,00
II. Sachanlagen 99.030,50 172.721,00
III. Finanzanlagen 25.501,00 27.108,08
B. Umlaufvermögen 1.618.097,17 1.151.183,80
I. Vorräte 44.836,49 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 134.960,11 272.456,27
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.438.300,57 878.727,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.519,03 12.168,78
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.744.151,70 1.363.185,66

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 305.103,66 613.759,80
I. gezeichnetes Kapital 102.300,00 102.300,00
II. Bilanzgewinn 202.803,66 511.459,80
davon Gewinnvortrag 511.459,80 524.525,45
B. Rückstellungen 64.167,00 34.800,00
C. Verbindlichkeiten 1.374.881,04 714.625,86
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.744.151,70 1.363.185,66

Anhang


für das Geschäftsjahr 2011
 
  A. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und der Satzung erstellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Zur Verbesserung der Klarheit der Darstellung in der Bilanz wurden die Vermerke zu den Restlaufzeiten der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Vermerke zu den Verbindlichkeiten anstatt in die Bilanz in den Anhang aufgenommen.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Erstellung vorliegender Bilanz erfolgte unter Beachtung der handelsrechtlichen Buchführungs- und Bilanzierungsvorschriften.

Die Bewertung erfolgte entsprechend den Bestimmungen des §§ 252 ff HGB.

Immaterielle Vermögensgegenstände sind mit ihren Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibung, bewertet.

Das abnutzbare Anlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben, ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Finanzanlagen (Beteiligungen) sind mit ihren Anschaffungskosten bzw. ihrem niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert.

Vorräte werden zu Anschaffungskosten bzw. zu niedrigeren Teilwerten angesetzt. Für erkennbare Wertminderungen und mögliche Risiken sind Abschläge vorgenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennbetrag angesetzt. Das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt. Das strenge Niederstwertprinzip ist beachtet.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind ausgewiesen für Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen sind nach dem notwendigen Maß vernünftiger kaufmännischer Beurteilung angesetzt (§ 253 Abs. 1 HGB). Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. Angaben zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestanden (wie im Vorjahr) nicht.

Gezeichnetes Kapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 102.300,00 Euro.

Verbindlichkeiten

In den Verbindlichkeiten sind 31.438,84 € (Vorjahr: 0,00 €) gegenüber verbundenen Unternehmen enthalten, die vollständig gegenüber Gesellschafter bestehen.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr beträgt: 1.375 T€ (Vorjahr: 715 T€).

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind enthalten:
- davon aus Steuern: 7.516,47 € (Vorjahr: 7.531,62 €)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 € (Vorjahr: 1.866,10 €)

D. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Geschäftsführerin war während des abgelaufenen Geschäftsjahres Frau Jutta Metzger, Nürnberg. Mit Gesellschafterbeschluss vom 28.02.2012 wurde Frau Jutta Metzger als Geschäftsführerin abberufen und Herr Dr. Manuel Ober, Nürnberg, als neuer Geschäftsführer bestellt.


Verwendung des Ergebnisses

Der Jahresabschluss der Gesellschaft ist nach Ergebnisverwendung aufgestellt.


Unterzeichnung des Jahresabschlusses


Fürth, den 09. März 2012

Dr. Manuel Ober

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 12.03.2012 festgestellt.

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