Dentallabor Mederlein GmbH

Fachnerstraße 34, 80686 München, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 78024
Eingetragen
17.2.1986
Branche
Zahntechnische LaboratorienHerstellung von orthopädischen ErzeugnissenGroßhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln, Dental- und Laborbedarf
Gegenstand
Herstellung und Vertrieb von Zahnersatz sowie Reparaturen an Zahnersatz.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Nicola Giuseppe Capozzolo
Ludwig-Ernst-Str. 17, 85221 Dachau
350000
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Dentallabor Mederlein GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 84.220,77 86.423,15
I. Sachanlagen 84.220,77 86.423,15
B. Umlaufvermögen 155.142,11 154.192,56
I. Vorräte 63.168,85 47.037,05
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 85.706,63 106.291,85
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 859,87 308,79
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 6.266,63 863,66
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.642,86 1.524,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 241.005,74 242.139,71

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 141.029,50 139.711,01
I. gezeichnetes Kapital 178.952,16 178.952,16
II. Verlustvortrag 39.241,15 48.507,72
III. Jahresüberschuss 1.318,49 9.266,57
B. Rückstellungen 27.920,00 32.085,00
C. Verbindlichkeiten 72.056,24 70.343,70
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 72.056,24 62.879,88
Bilanzsumme, Summe Passiva 241.005,74 242.139,71

Anhang zum Jahresabschluss per 31.12.2011 für

Dentallabor Mederlein GmbH

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, die weder im Geschäftsjahr noch im Vorjahr einen Betrag ausweisen, werden nicht angegeben.

Allgemeine Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluß für das Geschäftsjahr 2011 ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend waren die Regelungen des GmbH Gesetzes zu beachten. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden auf der Grundlage der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern der Gegenstände nach der linearen Methode vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert in Höhe von € 410,00 (geringwertige Anlagegüter) wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellkosten angesetzt. In die Herstellkosten der Erzeugnisse wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und die durch die Fertigung veranlasste Abschreibung einbezogen. Anteilige Verwaltungs- und Sozialkosten sind nicht einbezogen worden. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwendbarkeit usw. ergaben, wurden durch angemessene Abwertung berücksichtigt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden mit dem Nennwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Werten bewertet. Zur Abdeckung des allgemeinen Kreditrisikos wurde eine Pauschalwertberichtigung auf nicht einzelwertberichtigte Forderungen gebildet. Bei zweifelhaft einbringlichen oder uneinbringlichen Forderungen wurden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände, sowie der Kassenbestand, und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zu Nennwerten angesetzt.

Die Position aktive Rechnungsabgrenzung beinhaltet den Zinsanteil aus dem Kfz Finanzierungsvertrag vom Oktober 2011, die Kfz-Steuern für 2012, sowie den für 2012 bezahlten Anteil an einem Softwarepflegevertrag.

Die Position Sonstige Rückstellungen beinhaltet die Kosten für die Aufbewahrungspflicht der Geschäftsunterlagen und Kosten für noch nicht genommenen Urlaub der Arbeitnehmer.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und sonstigen Verbindlichkeiten sind zu ihren Rückzahlungs- bzw. Erfüllungsbeträgen bilanziert.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurden ebenfalls zu ihren Rückzahlungs- bzw. Erfüllungsbeträgen bilanziert.

Bilanzerläuterungen

1. Eine von den gesamten Anschaffungskosten ausgehende Darstellung der Entwicklung der Posten des Anlagevermögens ist auf den nachfolgenden Seiten des Anlagespiegels wiedergegeben.

2. Eine Einzelaufstellung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ist der Debitorenaufstellung welche im Anschluß an die Gewinn- und Verlustrechnung liegt zu entnehmen.

3. In den Sonstigen Vermögensgegenständen sind Kautionen für die angemieteten Büround Produktionsräume enthalten, die eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr haben.

4. Eine Einzelaufstellung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ist der Kreditorenaufstellung welche im Anschluß an die Gewinn- und Verlustrechnung liegt zu entnehmen.

5. Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gem. § 251 HGB bestehen nicht.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Die Kürzung der Bewirtungskosten aus geschäftlichen Anlaß wurde gem. den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes in Verbindung mit dem Körperschaftsteuergesetz mit 30 % vorgenommen.

Sonstige Pflichtangaben

1. Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2011 durchschnittlich 12 Arbeitnehmer.

2. Geschäftsführung Alleinvertretungsberechtigter und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiter Geschäftsführer ist Herr Oswald Mederlein, München

 

München

Dentallabor Mederlein GmbH, München

Oswald Mederlein, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 30.06.2012 festgestellt.

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