Stammdaten

Register
Amtsgericht Neuruppin HRB 7785
Eingetragen
19.4.2007
Branche
Herstellung von Lagern, Getrieben, Zahnrädern und AntriebselementenHerstellung von Schrauben und NietenHerstellung von Maschinen für die Metallerzeugung, von Walzwerkseinrichtungen und Gießmaschinen
Gegenstand
Herstellung und Vertrieb von Zahnrädern und Komponenten der Antriebstechnik sowie von Metallbauprodukten

Historie

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Management

NameRolle
Martina van de Loo
seit 11.4.2018
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Martina van de Loo
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Martina van de Loo
Lindenstr. 16, 16949 Triglitz
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Berichtigungsvermerk, hinzugefügt am 25.04.2018:

In der Bilanz unter Aktiva, A. Anlagevermögen, II. Sachanlagen lautet es zum 31.03.2017 nicht wie ausgewiesen 649.952,32 €, sondern 849.952,32 €.

PricoGear GmbH

Pritzwalk

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.04.2016 bis zum 31.03.2017

Bilanz zum 31. März 2017

Aktivseite

31.03.2017
31.03.2016
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 40,00 220,00
II. Sachanlagen 649.952,32 901.543,14
B. Umlaufvermögen
I. Vorrate 0,00 222.379,76
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstande 79.332,55 431.192,21
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 5.645,31 2.756,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten 328,00 5.260,18
935.298,18 1.563.351,82

Passivseite

31.03.2017
31.03.2016
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinn Vortrag 94.493,45 469.160,40
III. Jahresüberschuss 167.417,59 286.911,04 - 374.666,95
B. Rückstellungen 36.489,85 37.921,61
C. Verbindlichkeiten 611.897,29 1.405.936,76
935.298,18 1.563.351,82

Anhang für das Geschäftsjahr vom 01. April 2016 bis 31. März 2017

I. Allgemeine Angaben

Die PricoGear GmbH mit Sitz in Pritzwalk ist unter der Nummer 7785 im Handelsregister beim Amtsgericht Neuruppin eingetragen.

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) sowie gemäß § 42 GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang.

II. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsgrundmethoden

Allgemein

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten sowie Aufwendungen und Erträge enthalten. Die Bilanz ist gem. § 266 HGB und die Gewinn- und Verlustrechnung gem. § 275 Abs. 2 HGB gegliedert.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung ist gegenüber dem Vorjahr unverändert. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wird das bisher angewendete Gesamtkostenverfahren beibehalten.

Aktivseite

Immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert.

Die abnutzbaren Gegenstände der Sachanlagen werden um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert. Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen fanden im Geschäftsjahr nicht statt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis zu € 410 netto werden im Zugangsjahr in voller höher abgeschrieben.

Durch die Einstellung des operativen Geschäftsbetriebs ist das bilanzierte Anlagevermögen im Wesentlichen zum Verkauf bestimmt. Eine Umgliederung in das Umlaufvermögen ist aufgrund der besseren Vergleichbarkeit zum Vorjahr unterblieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Erkennbaren Risiken wird durch Einzelwertberichtigung Rechnung getragen. Als uneinbringlich eingeschätzte Forderungen werden abgeschrieben. Das allgemeine Kreditrisiko ist durch eine pauschale Wertberichtigung berücksichtigt.

Der Kassenbestand sowie die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Passivseite

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags {d. h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch eine Höchstbetragsbürgschaft und die Sicherungsübereignung des Warenbestandes besichert.

IV. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 23 Mitarbeiter beschäftigt.

 

Pritzwalk, 30. Oktober 2017

Martina van de Loo, Geschäftsführerin

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