West-Pol Consulting GmbHLiquidiert

27404 Zeven, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Tostedt HRB 121615
Eingetragen
2.6.2005
Branche
Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und WohnungenVerwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte
Gegenstand
Die Erbringung von Beratungs- und Dienstleistungen für andere Unternehmen, insbesondere der Fleischindustrie, einschließlich der Lieferung, Lagerung und Aufbewahrung von Waren; die Durchführung der gewerblichen Arbeitnehmerüberlassung; Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Schlachtung, Zerlegung und Herstellung von Fleischprodukten; Ausführung von Tätigkeiten der Gebäudereinigung; Vermietung, Verwaltung und Miete von Immobilien und Wohnungen; Vermietung, Verwaltung und Miete von Fahrzeugen aller Art; Dienstleistungen, Instansetzung und Einrichtung von Wohnungen; Vermietung und Verpachtung von Gewerbe- und Lagerflächen; Miete und Leasing sowie Reinigung von Arbeitskleidung, insbesondere in der Lebensmittelindustrie; Verwaltung und Betreuung von anderen Unternehmen, insbesondere ausländische.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Peter Koszuta
seit 13.2.2026
Liquidator
Gabriele Marquardt
seit 28.9.2005
Prokura

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
WEST-POL Spółka z organiczona odpowiedzialnościąPOL
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

WEST-POL Spółka z organiczona odpowiedzialnością
Poland
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

West-Pol Consulting GmbH

Zeven

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 1.811.296,64 979.193,25
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3,00 3,00
II. Sachanlagen 1.811.293,64 979.190,25
B. Umlaufvermögen 592.933,80 1.456.800,59
I. Vorräte 5.388,78 5.388,78
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 347.976,89 209.260,56
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 239.568,13 1.242.151,25
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.306,00 2.435,00
Summe Aktiva 2.408.536,44 2.438.428,84

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 2.106.958,11 1.973.608,94
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 2.081.958,11 1.948.608,94
B. Rückstellungen 29.647,16 36.351,05
C. Verbindlichkeiten 271.371,17 428.468,85
D. Rechnungsabgrenzungsposten 560,00 0,00
Summe Passiva 2.408.536,44 2.438.428,84

Anhang

Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die West-Pol Consulting GmbH hat ihren Sitz in Zeven. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Tostedt unter HR B 121615 eingetragen.

Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapital-gesellschaft gemäß § 267 Handelsgesetzbuch (HGB) auf.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde auf Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungs-vorschriften des HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die im Vorjahresabschluss angewandten Gliederungs- und Bewertungsvorschriften wurden im Wesentlichen beibehalten.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses sowie des Anhangs wurden teilweise in Anspruch genommen.

Soweit die Rechnungslegungsvorschriften des HGB den Ausweis von Davon-Vermerken in Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung vorsehen, werden diese Angaben zur Aufstellung eines klaren und übersichtlichen Jahresabschlusses gem. § 265 Abs. 6 HGB vollständig im Anhang vorgenommen.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung erfolgte nach den Vorgaben des § 252 HGB. Einzelne Posten wurden wie folgt bilanziert und bewertet:

Anlagevermögen

Entgeltlich erworbene immaterielle Anlagewerte wurden mit den Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung von Nebenkosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Selbständig nutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die der Abnutzung unterliegen, wurden bei Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis €250,00 im Zugangsjahr im Aufwand erfasst. Betrugen die Anschaffungs- oder Herstellungskosten mehr als €250,00 bis max. €800,00 (Geringwertige Wirtschaftsgüter) wurden die Wirtschaftsgüter im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Bezogene Waren wurden zu Anschaffungskosten einschließlich Anschaffungsnebenkosten angesetzt, sofern nicht ein niedrigerer Wert beizulegen war.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken mit dem Nennwert bewertet.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.

Rückstellungen und Verbindlichkeiten

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Sie wurden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Sonstiges

Auf fremde Währung lautende Geschäftsvorfälle wurden zum jeweiligen Tageskurs eingebucht. Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährung, deren Restlaufzeit nicht mehr als ein Jahr beträgt, wurden mit dem Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag bewertet (§ 256a HGB). Beträgt die Restlaufzeit mehr als ein Jahr, wurden nur eventuelle Kursverluste am Bilanzstichtag berücksichtigt.

Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres zur Zahlung fällig.

Eigenkapital

Der Jahresabschluss wurde unter vollständiger Ergebnisverwendung aufgestellt.

Angaben zu den Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr (€271.371,17; Vorjahr: €428.468,85).

Von den sonstigen Verbindlichkeiten entfallen auf

- Verbindlichkeiten aus Steuern: €4.651,59 (Vorjahr: €320.095,17)

- Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit: €982,54 (Vorjahr: €926,38).

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Außergewöhnliche Erträge und Aufwendungen

Im abgelaufenen Geschäftsjahr sind außergewöhnliche Erträge in Höhe von T€174 angefallen. Sie betreffen Schadenersatz wegen Vertragsverletzung.

Sonstige betriebliche Erträge

Es sind Erträge aus der Währungsumrechnung in Höhe von €7,10 (Vorjahr: €0,03) enthalten.

Personalaufwand

Die im Personalaufwand enthaltenen Aufwendungen für Altersversorgung betragen €4.883,28 (Vorjahr: €4.927,62).

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Es sind Aufwendungen aus der Währungsumrechnung in Höhe von €293,19 (Vorjahr: €603,48) enthalten.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zu Arbeitnehmern

Während des Geschäftsjahres wurden durchschnittlich 6 Arbeitnehmer beschäftigt.

Angaben zu den Organmitgliedern

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch den Geschäftsführer Herrn Peter Koszuta, Wistedt, geführt.

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegen Gesellschafter bestanden am Bilanzstichtag Forderungen in Höhe von €1.392,00 (Vorjahr: €0,00), die in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthalten sind.

Gegenüber Gesellschaftern bestanden am Bilanzstichtag Verbindlichkeiten in Höhe von €143.004,52 (Vorjahr: €13.449,16), die in den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen enthalten sind.

 

Zeven, den 27. März 2025

(Peter Koszuta)

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 27.3.2025.

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