Stammdaten

Register
Amtsgericht Pinneberg HRB 270 EL
Vorher
J. K. Kfz. Tuning GmbH
Eingetragen
6.7.2006
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von KraftwagenEinzelhandel mit Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 tEinzelhandel mit Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger
Gegenstand
Der Handel und die Vermittlung von Fahrzeugen aller Art, Neuund Gebrauchtwagen, sowie der Service und die Beratung zu solchen Fahrzeugen und die Vermietung solcher Fahrzeuge an Selbstfahrer.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Ulrike Puzicha
seit 10.1.2022
Prokura
Jürgen Kolodziej
seit 6.7.2006
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Jürgen Kolodziej
Uetersen
210.000 DM
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

J. K. Kfz. Tuning GmbH

Uetersen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Anlagevermögen

90.194,50

21.831,00

B. Umlaufvermögen

112.091,87

79.223,97

C. Rechnungsabgrenzungsposten

1.895,03

1.337,30

D. Aktive latente Steuern

E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung

Summe Aktiva

204.181,40

102.392,27



PASSIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Eigenkapital

110.595,05

68.545,85

B. Rückstellungen

41.946,24

22.432,31

C. Verbindlichkeiten

51.640,11

11.414,11

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

26.376,01

11.414,11

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

25.264,10

Summe Passiva

204.181,40

102.392,27

ANHANG

Allgemeine Angaben

Die J.K. Kfz. Tuning GmbH hat ihren Sitz in Uetersen und ist in das Handelsregister beim Amtsgericht Pinneberg (Register Nr. HRB 270 EL) eingetragen.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 und § 267a HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine Kleinst-Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

1.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abschreibung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Entwicklung ist im beigefügten Anlagenspiegel dargestellt.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter (GWG) mit einem Anschaffungswert bis € 800 wurden im Zugangsjahr sofort voll abgeschrieben.

Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet. Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Bewertung der halbfertigen Arbeiten und der Vorräte erfolgte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungs-kosten unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden mit ihrem Nennbetrag bilanziert. Erkennbare Risiken sind durch Bildung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt worden.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten bereits gezahlte Beträge, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in EUR umgerechnet wurden.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

1.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1.

Angaben zu Einzelposten des Anlagevermögens

Die Entwicklung des Anlagevermögens und die Gliederung der Geschäftsjahresabschreibung sind im Anlagenspiegel dargestellt.

1.

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Laufzeit von über einem Jahr betragen € 0,00 (Vorjahr: € 0,00).

1.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten


Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind im Wesentlichen Beiträge, Kfz-Steuern und Mieten erfasst.

1.

Eigenkapital

Das voll eingezahlte Stammkapital beträgt € 107.371,30 und wurde zum Nominalbetrag angesetzt.

1.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen die Kosten für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen sowie für Abschluss- und Prüfung.

1.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit über fünf Jahre betragen € 0,00 (Vorjahr: € 0,00).

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von einem bis zu fünf Jahre betragen € 25.264,10 (Vorjahr: € 0,00) und bestehen gegenüber Kreditinstituten. Die Darlehen sind durch persönliche Bürgschaften gesichert.

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen € 26.379,11 (Vorjahr: € 11.414,11).

Der unter dem Posten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesene Betrag ist teilweise durch übliche Eigentumsvorbehalte von Lieferanten besichert.

1.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Sonstige Pflichtangaben

1.

Angaben zu sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Es bestehen keine, nicht in der Bilanz ausgewiesene oder vermerkte finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind.

1.

Angaben zur durchschnittlichen Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer betrug 2.

1.

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Es wurden keine Vorschüsse und Kredite an Fremd-Geschäftsführer gewährt. Zu den Vorschüssen und Krediten gegen Gesellschafter-Geschäftsführer vgl. die Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG.

1.

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB

Gegen Gesellschafter bestanden am Bilanzstichtag Ausleihungen in Höhe von € 0,00 (Vorjahr: € 0,00).

Gegen Gesellschafter bestanden am Bilanzstichtag Forderungen in Höhe von € 0,00 (Vorjahr: € 27.212,08).

Gegenüber Gesellschafter bestanden am Bilanzstichtag Verbindlichkeiten in Höhe von € 1.852,41 (Vorjahr: € 0,00).

J.K. Kfz. Tuning GmbH, Uetersen

Uetersen, den 03. März 2022

______________________________________

gez. Jürgen Kolodziej

Geschäftsführer

 

Uetersen, den 03. März 2022

gez. Jürgen Kolodziej

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 02. März 2022

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