Pieck - Reisen GmbHLiquidiert

Esso-Straße 18, 76187 Karlsruhe, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Mannheim HRB 102564
Branche
Betrieb von Bahnhöfen für den Personenverkehr einschließlich OmnibusbahnhöfenPersonenbeförderung im Linienverkehr auf der StraßeVermittlungstätigkeiten für die Personenbeförderung
Gegenstand
Verkehr mit Omnibussen in Reise- und Linienverkehr, sowie die Vermittlung von Reisen und Unterkünften. Weiterhin ist die Gesellschaft zur Vertretung und Geschäftsführung von Unternehmen des gleichen Geschäftszweiges berechtigt. Die Gesellschaft kann sich zur Erreichung dieses Zwecks an anderen Unternehmen beteiligen, sie kann auch Zweigniederlassungen errichten.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Pieck - Reisen GmbH

Karlsruhe

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 511.265,37 564.493,37
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 503.595,00 556.823,00
III. Finanzanlagen 7.669,37 7.669,37
B. Umlaufvermögen 141.069,31 195.871,73
I. Vorräte 4.076,75 2.988,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 119.732,67 118.994,33
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 17.259,89 73.889,40
C. Rechnungsabgrenzungsposten 7.283,50 6.614,70
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 207.998,00 63.339,86
Bilanzsumme, Summe Aktiva 867.616,18 830.319,66

Passiva

   
  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 88.904,45 133.189,61
III. Jahresfehlbetrag 144.658,14 -44.285,16
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 207.998,00 63.339,86
B. Rückstellungen 128.448,00 146.477,00
C. Verbindlichkeiten 739.168,18 683.842,66
Bilanzsumme, Summe Passiva 867.616,18 830.319,66

III. Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Pieck Reisen GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Die Pensionsrückstellungen betragen Euro 110.818,00.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Übernahme der Restbuchwerte statt historische Anschaffungskosten

Als ursprüngliche Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Buchwerte aus dem Jahresabschluss 2012 übernommen und fortgeführt worden.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Die Gesellschaft ist buchmäßig überschuldet. Dies bedeutet jedoch nicht notwendig, dass auch Überschuldung im insolvenzrechtlichen Sinne vorliegt. Eine Prüfung dahingehend kann nur im Rahmen einer gesonderten Überschuldungsprüfung erfolgen, für die andere Bewertungsgrundsätze als für die Handelsbilanz gelten. Auf Vorschriften der §§ 64, 71, 84 GmbHG und § 283ff StGB wurde die Geschäftsleitung hingewiesen.

Es bestanden gegenüber dem Gesellschafter Verbindlichkeiten i.H.v. 1.842,65 €. Der Gesellschafter hat für den Fall der Insolvenz den Rangrücktritt für dieses Darlehen erklärt.

Zur Ermittlung der Pensionsrückstellung wurde das Anwartschaftsbarwertverfahren angewendet.

Für die Berechnungen wurden folgende Annahmen getroffen:

Zinssatz 5,04 %
erwartete Lohn- und Gehaltssteigerungen keine %
zugrunde gelegte Sterbetafel Richttafeln 2005 G

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 203.455,18 (Vorjahr: Euro 83.842,66).

Art der Verbindlichkeit zum 31.12.2013 Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
  31.12.2013
TEuro
kleiner 1 J.
TEuro
1 bis 5 J.
TEuro
größer 5 J.
TEuro
gegenüber Kreditinstituten 609,0 73,3 0,0 535,7
aus Lieferungen und Leistungen 49,9 49,9 0,0 0,0
gegenüber Gesellschaftern 1,8 1,8 0,0 0,0
sonstige Verbindlichkeiten 78,4 78,4 0,0 0,0
Summe 739,1 203,4 0,0 535,7

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 535.713,00 (Vorjahr: Euro 600.000,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 585.581,73

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:

Eigentumsvorbehalt

Erläuterung der außerordentlichen Aufwendungen

Beim ausgewiesenen Betrag der außerordentlichen Aufwendungen handelte es sich im Einzelnen um:

Aufwendungen aus der Anwendung der Übergangsvorschrift BilMoG. Verteilung der Erhöhung der Pensionsrückstellung zum 01.01.2010 auf 15 Jahre.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Jens Kahlert Gesellschafter-Geschäftsführer

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu dem zu Gunsten des Gesellschafter-Geschäftsführers vergebenen Kredites wird berichtet:

Kreditentwicklung Betrag
Euro
Stand bisheriger Kredite 3.063,16
Rückzahlungen im Berichtsjahr 1.220,51
Neuvergaben im Berichtsjahr 0,00
= neuer Kreditbestand 1.842,65

Es bestehen keine Beteiligungen von mind. 20%.

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Karlsruhe, 28. November 2014

Jens Kahlert

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 28.11.2014 festgestellt.

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