Schwung Holding UG (haftungsbeschränkt)
Selbe AdresseBeteiligungsgesellschaften
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Bärbel Schwung seit 22.12.2022 | Liquidator |
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
1 Gesellschafter
GmbH-Struktur
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
24hpflegeservice gGmbHBad KötztingJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014BilanzAktiva
AnhangAllgemeine Angaben zum Jahresabschluss Der Jahresabschluss der 24hpflegeservice gGmbH (gemeinnützig seit 01.01.2015), mit Sitz in Bad Kötzting, eingetragen unter HRB 13972 beim Amtsgericht Regensburg für das Geschäftsjahr 2014 wurde nach den Grundsätzen der §§238 ff. HGB, insbesondere nach den Vorschriften für die Kapitalgesellschaften gem. §§264 ff. HGB und den Vorschriften des GmbH- Gesetzes erstellt. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr wurde unter Anwendung der aktuellen handelsrechtlichen Vorschriften unter Berücksichtigung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz wurde nach § 266 HGB und die der Gewinn- und Verlustrechnung nach § 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren) vorgenommen. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten: Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Geringwertige Vermögensgegenstände wurden über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren (Sammelposten) abgeschrieben. In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten einbezogen. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren (Niederstwertprinzip), wurden diese angesetzt. Forderungen und Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden mit dem Nennbetrag bewertet und hinsichtlich ihrer Werthaltigkeit geprüft. Die Guthaben bei Kreditinstituten entsprechen ihren Nominalwerten. Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennwert angesetzt und entspricht dem Handelsregistereintrag. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Fremdkapitalzinsen wurden als Aufwand erfasst. Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden mit dem Nennwert aktiviert. Angaben zur Bilanz u. Gewinn- und Verlustrechnung Brutto-Anlagenspiegel Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen. Geschäftsjahresabschreibung Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen. Vorräte Die Position Vorräte beinhaltet Fertige Erzeugnisse i. H. v. EUR 218.991. Sonstige Vermögensgegenstände Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter. Forderungen gegenüber Gesellschaftern bestehen i. H. v. EUR 255 u. ggü. der Geschäftsführung i.H.v. EUR 5.077. Die vorgenannten Beträge wurden in marktüblicher Höhe verzinst. Eigenkapital Die Kapitalrücklage i.H.v. EUR 98.561 hat sich aufgrund eines Einbringungsvorgangs nach § 20 UmwStG in 2014 ergeben. Sonstige Rückstellungen Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen die Rückstellungen für Personalkosten, i.H.v. EUR 46.653 sowie sonstige Rückstellungen i. H. v. EUR 49.015. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Sonstige betriebliche Erträge und Aufwendungen Es bestehen keine Erträge und Aufwendungen von nicht unerheblicher Bedeutung, die einem anderen Geschäftsjahr zuzurechnen sind (§ 277 IV S. 3 HGB). Abschreibungen Außerplanmäßige Abschreibungen gemäß § 253 II S. 3 HGB sowie Abschreibungen nach § 253 III S. 3 HGB wurden im Berichtsjahr nicht vorgenommen (§ 277 III S. 1 HGB). Sonstige Angaben Mitglieder der Geschäftsführung Zur einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführerin war bestellt:
Die Geschäftsführerin ist von den Beschränkungen gem. § 181 BGB befreit. Geschäftsführungsvergütung Die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung nach § 285 Nr. 9 HGB unterbleibt gemäß § 286 IV HGB.
Bad Kötzting, den 21.10.2015 Gezeichnet Bärbel Schwung, Geschäftsführerin Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern1.1.2014 - 31.12.2014Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 255,00 EUR. 1.1.2013 - 31.12.2013Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. sonstige BerichtsbestandteileAngaben zur Feststellung: Der Jahresabschluss wurde am 21.10.2015 festgestellt. |
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