WM Aufzugsdienst GmbHLiquidiert

44625 Herne, Deutschland

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bochum HRB 9542
Eingetragen
16.3.1981
Branche
BeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenReparatur und Instandhaltung von elektrischen Ausrüstungen
Gegenstand
Der Umbau, die Wartung, der Störungsdienst und die Reparatur von Aufzugsanlagen. Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten und sich an solchen beteiligen. Sie darf auch Zweigniederlassungen errichten.

Historie

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Management

NameRolle
Jochen Kramer
seit 26.4.2013
Geschäftsführer
Olaf Peter Meißner
seit 26.4.2013
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

WM Aufzugsdienst GmbH

Herne

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva

31.12.2017
31.12.2016
T€
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Wartungsverträge 143,49 0
143,49 0
II. Sachanlagen
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 15.233,60 12
15.233,60 12
III. Finanzanlagen
Genossenschaftsanteile 900,00 1
900,00 1
16.277,09 14
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 56.551,37 42
56.551,37 42
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 265.195,47 130
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 503.799,13 593
3. Sonstige Vermögensgegenstände 24.547,39 0
793.541,99 723
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 75.748,96 44
925.842,32 809
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 10
942.119,41 833

Passiva

31.12.2017
31.12.2016
T€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,60 26
II. Verlust-/Gewinnvortrag 648.694,56 440
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 151.914,18 209
826.173,34 674
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 25.120,00 105
2. Sonstige Rückstellungen 16.552,39 20
41.672,39 125
C. Verbindlichkeiten
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 19
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 15.186,29 6
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 42.087,67 2
4. Sonstige Verbindlichkeiten 16.999,72 7
74.273,68 34
942.119,41 833

Anhang für das Geschäftsjahr 2017

I. Allgemeine Informationen

Die WM Aufzugsdienst GmbH, mit Sitz in Herne, ist beim Amtsgericht Bochum unter der Handelsregisternummer HRB 9542 gemeldet.

Der Jahresabschluss wird nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) für kleine Kapitalgesellschaften und des GmbH-Gesetzes (GmbHG) aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

1. Allgemeine Angaben

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 (2) HGB aufgestellt.

Der Jahresabschluss wurde unter der Annahme der Unternehmensfortführung (Going-Concern) aufgestellt.

2. Bilanzierung und Bewertung der Aktivposten

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten aktiviert und ihre voraussichtlichen Nutzungsdauer entsprechend linear, im Zugangsjahr zeitanteilig, abgeschrieben. Immaterielle Vermögensgegenstände bis € 150,- werden sofort in voller Höhe aufwandswirksam erfasst.

Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen entsprechend der wirtschaftlichen Nutzungsdauer angesetzt. Bei Zugängen erfolgt die Abschreibung pro rata temporis (monatsgenau).

In Bezug auf die Bilanzierung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) wird seit dem 1. Januar 2008 handelsrechtlich die steuerrechtliche Regelung des § 6 (2) und (2a) EStG angewendet. Bewegliche Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen Vorsteuerbetrag für das einzelne Wirtschaftsgut € 150,- nicht übersteigen, werden sofort in voller Höhe aufwandswirksam erfasst. GWG ab €150,- bis € 1.000,- werden in einen Sammelposten i. S. d. § 6 (2a) EStG eingestellt. Der jährliche Sammelposten wird über fünf Jahre gewinnmindernd aufgelöst. Scheidet ein Wirtschaftsgut vorzeitig aus dem Betriebsvermögen aus, wird der Sammelposten nicht gemindert.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Bei Wegfall der Gründe für die Abschreibungen werden entsprechende Zuschreibungen vorgenommen.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden mit den gewogenen durchschnittlichen Beschaffungspreisen oder den niedrigeren Wiederbeschaffungspreisen angesetzt. Wertabschläge wegen Ungängigkeit von Beständen werden vorgenommen.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Die Herstellungskosten umfassen direkt zurechenbare Kosten sowie Fertigungs-, Materialgemeinkosten sowie angemessene Teile des Wertverzehrs des Anlagevermögens.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Den Ausfallrisiken zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung ist durch ausreichend bemessene Wertberichtigung Rechnung getragen.

Die flüssigen Mittel sind zum Nennwert bilanziert.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Stichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

3. Bilanzierung und Bewertung der Passivposten

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag bewertet.

III. Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die immateriellen Vermögensgegenstände betreffen im Wesentlichen erworbene Wartungsverträge.

Das Sachanlagevermögen beschränkt sich im Wesentlichen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Alle Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

3. Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt am Bilanzstichtag € 25.564,60.

Die KONE Servicezentrale GmbH, Hannover, ist alleinige Gesellschafterin der WM Aufzugsdienst GmbH.

4. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Personalverpflichtungen, Rückstellung für die Erstellung des Jahresabschlusses und der Steuererklärungen sowie Rückstellungen für die Berufsgenossenschaft.

5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen Verbindlichkeiten aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr.

Die Verbindlichkeiten sind wie im Vorjahr innerhalb eines Jahres fällig. Von den sonstigen Verbindlichkeiten betreffen T€ 8 (Vj. T€ 6) Steuern.

IV. Sonstige Angaben

Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Berichtsjahr:

Jochen Kramer, Leiter Merger & Acquisitions von KONE Deutschland

Olaf Meißner, Serviceleiter von KONE Deutschland Tochtergesellschaften

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2017 durchschnittlich 11 Mitarbeiter (Vorjahr 10).

Es existieren keine außerbilanziellen Geschäfte, die für die Finanzlage der Gesellschaft von Bedeutung sind.

Das Jahresergebnis wird gemäß Gesellschafterbeschluss auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Gesellschaft wird in den nach International Financial Reporting Standards (IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind) aufgestellten Konzernabschluss der KONE Oyj, einer Kapitalgesellschaft mit Sitz in Helsinki / Finnland, einbezogen (kleinster und größter Konsolidierungskreis). Der Konzernabschluss kann in englischer Sprache am Sitz der Gesellschaft angefordert werden und ist im Übrigen in deutscher Sprache im Bundesanzeiger offengelegt.

 

Herne, den 29. Juni 2018

Jochen Kramer, Geschäftsführer

Olaf Meißner, Geschäftsführer

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