Neverest GmbH & Co. KGLiquidiert

81671 München, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRA 91779
Eingetragen
11.2.2008

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Neverest GmbH & Co. KG

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 30.06.2008

BILANZ



AKTIVA

30.06.2008
Euro

A. Anlagevermögen

48.405,00

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

3.277,00

II. Sachanlagen

45.128,00

B. Umlaufvermögen

518.805,87

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

518.156,19

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

649,68

C. Rechnungsabgrenzungsposten

61,96

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

193.058,85

Summe Aktiva

760.331,68



PASSIVA

30.06.2008
Euro

A. Eigenkapital

0,00

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

II. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-218.058,85

III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

193.058,85

B. Rückstellungen

48.812,00

C. Verbindlichkeiten

711.519,68

Summe Passiva

760.331,68

ANHANG

Neverest GmbH & Co. KG
München


für das Rumpfgeschäftsjahr
vom 01. Januar 2008 bis 30. Juni 2008




I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft gilt vergleichbar als kleine Kapitalgesellschaft gem. § 264a i.V.m. § 267 Abs. 1 HGB.
Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften der §§ 246 bis 256 HGB und unter Berücksichtigung der aufgrund § 264a Abs. 1 HGB für die Gesellschaft anzuwendenden besonderen Ansatz- und Bewertungsbestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 - 288 HGB) aufgestellt.
Die Gliederung der Bilanz entspricht § 266 HGB, für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nominalwerten unter Berücksichtigung angemessener Wertberichtigungen angesetzt.
Kassenbestände wurden zu Nominalwerten bewertet.
Das Kommanditkapital beträgt € 25.000,00 und entspricht der Eintragung im Handelsregister.
Die Rückstellungen sind vorsichtig bemessen. Sie tragen erkennbaren Verpflichtungen und Risiken in kaufmännisch vernünftiger Weise Rechnung.
Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist gesondert in einem Anlagenspiegel dargestellt.

Forderungen und sonstige Ve rmögensgegenstände

Alle Forderungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.
Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen enthalten solche aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von € 386.065,54.

Eigenkapital

Die Gesellschaft ist bilanziell überschuldet. Zum Stichtag weist die Gesellschaft nicht durch Vermögenseinlage der Kommanditisten gedeckte Verlustanteile in Höhe von T€ 193 aus.

Zur Abwendung der Überschuldung trat das Mutterunternehmen - die Serviceplan Gruppe für innovative Kommunikation GmbH & Co. KG - gemäß Rangrücktrittserklärung mit ihren Forderungen in Höhe von T€ 351 hinter die Forderungen aller anderen Gläubiger in der Weise zurück, dass ihre Forderung nur zu Lasten von Bilanzgewinn, aus einem Liquidationsüberschuss oder aus dem die sonstigen Verbindlichkeiten der Schuldnerin übersteigenden Vermögen bedient zu werden braucht.

Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

Rückstellung

30.06.2007

Verbrauch

WJ 07/08

Auflösung

WJ 07/08

Zuführung

WJ 07/08

Rückstellung

30.06.2008

Tantieme

0,00

0,00

0,00

31.662,00

31.662,00

Urlaub

0,00

0,00

0,00

8.400,00

8.400,00

Jahresabschluss/Prüfung

0,00

0,00

0,00

6.000,00

6.000,00

Berufsgenossenschaft

0,00

0,00

0,00

250,00

250,00

Archivierungskosten

0,00

0,00

0,00

2.500,00

2.500,00


0,00

0,00

0,00

48.812,00

48.812,00


Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.
In den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind solche aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von € 8.783,44 enthalten. In den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind solche aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von € 1.917,14 enthalten.

Haftungsverhältnisse

Zum Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Auf die Angabe der sonstigen finanziellen Verpflichtungen wird unter Hinweis auf § 288 HGB verzichtet.



IV. Sonstige Angaben

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Neverest Management GmbH, München mit einem gezeichneten Kapital von € 25.000,00. Geschäftsführer dieser Gesellschaft ist Herr Ewald Pusch, Riemerling, Geschäftsführer (alle Geschäftsbereiche).
Der Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt.
Prokura ist Frau Katja Tschan-Matschl, München sowie Frau Alexandra Schulte, München.
Die durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten betrug während des Geschäftsjahres acht Arbeitnehmer. Zum Bilanzstichtag waren neun Mitarbeiter beschäftigt. Darüber hinaus war durchschnittlich ein Praktikant beschäftigt.
Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Serviceplan Gruppe für innovative Kommunikation GmbH & Co. KG, München (HRA 45163) einbezogen, welche zum 30.06.2008 einen Konzernabschluss und Konzernlagebericht gemäß § 290 HGB aufstellt.


München, den 30. September 2008



Neverest GmbH & Co. KG
Vertreten durch: persönlich haftende Gesellschafterin
Neverest Management GmbH
Vertreten durch Geschäftsführung



Unterschrift Geschäftsführung

WEITERE DATEN

Anlagenspiegel zum 30.06.2008

Anschaffungs- und Herstellungskosten

Stand

Zugänge

Abgänge

Stand

01.01.2008

30.06.2008

ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Software

0,00

3.461,71

0,00

3.461,71

II. Sachanlagen

1. Betriebs- und Geschäftsausstattung

0,00

12.911,21

0,00

12.911,21

2. Mietereinbauten

0,00

35.561,26

0,00

35.561,26

0,00

48.472,47

0,00

48.472,47

0,00

51.934,18

0,00

51.934,18

Abschreibungen

Stand

Zugänge

Abgänge

Stand

01.01.2008

30.06.2008

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Software

0,00

184,71

0,00

184,71

II. Sachanlagen

1. Betriebs- und Geschäftsausstattung

0,00

1.969,21

0,00

1.969,21

2. Mietereinbauten

0,00

1.375,26

0,00

1.375,26

0,00

3.344,47

0,00

3.344,47

0,00

3.529,18

0,00

3.529,18

Restbuchwerte

Stand

Stand

30.06.2008

30.06.2007

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Software

3.277,00

0,00

II. Sachanlagen

1. Betriebs- und Geschäftsausstattung

10.942,00

0,00

2. Mietereinbauten

34.186,00

0,00

45.128,00

0,00

48.405,00

0,00

 

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