Zeitelhack Haustechnik GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Augsburg HRB 10369
Eingetragen
4.1.1989
Branche
Gas-, Wasser-, Heizungs- sowie Lüftungs- und KlimainstallationIngenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungHerstellung von Solarwärmekollektoren
Gegenstand
Ausführung von Arbeiten im Bereich der Solartechnik, Zentralheizungsbau mit Brennwerttechnik, Regenmwasseranlagen, san. Installationen einschließlich Badeplanung, Lüftungsbau, zentrale Wohnraumlüftung für Niedrigenergiehäuser mit Wärmerückgevuinnung, Verkauf des entsprechenden Zubehörs für diese Geschäftszweige.

Historie

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Management

NameRolle
Dieter Lang
seit 7.8.2002
Geschäftsführer
Wolfgang Winter
seit 7.8.2002
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
50.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Wolfgang Winter
86732 Oettingen
50.00%
Dieter Lang
73450 Neresheim 3
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Zeitelhack Haustechnik GmbH

Nördlingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2006 bis zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva

31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen 51.405,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 120,00
II. Sachanlagen 51.285,00
B. Umlaufvermögen 496.753,00
I. Vorräte 234.557,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 257.670,77
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.525,04
C. Rechnungsabgrenzungsposten 13.971,13
Bilanzsumme, Summe Aktiva 562.129,13

Passiva

31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 1.630,88
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59
II. Kapitalrücklage 20.451,68
III. Verlustvortrag 44.385,39
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 11,00
C. Rückstellungen 12.720,00
D. Verbindlichkeiten 547.767,25
Bilanzsumme, Summe Passiva 562.129,13

Anhang


 
Der Jahresabschluss der Zeitelhack Haustechnik GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


Allgemeine Angaben zu Bilanzierung, Bewertung, Währungsumrechnung und Konsolidierung


Angabe der auf Bilanz und GuV angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.


Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten


Zur Vergrößerung der Klarheit der Darstellung wurden in der Bilanz einzelne Posten des Gliederungsschemas in § 266 HGB zusammengefasst.

Die folgende Aufstellung entspricht in ihrer Reihenfolge dem Postenaufbau des gesetzlich vorgeschriebenen Gliederungsschemas.

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00.

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 381.098,47.


Informationen zur Bilanz


Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern


Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
 Betrag
Ausleihungen
0,00  Euro
Forderungen
0,00  Euro
Verbindlichkeiten
0,00  Euro




Angabe der Vorschriften zur Bildung der Sonderposten mit Rücklageanteil


Nachfolgend werden die Vorschriften und Werte der einzelnen Sonderposten mit Rücklageanteil angegeben:

SoPo mit Rücklageanteil § 7g/3 u.7 EStG per 31.12.2006: 11,00 Euro


Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über fünf Jahre


Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 140.313,78.


Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, durch Pfandrechte o.ä. gesichert


Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 161.336,14.


Organe, Organkredite und Aufwendungen für Organe

 
Angabe aller Mitglieder des Geschäftsführungsorgans


Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer:        Wolfgang Winter
Weitere Geschäftsführer:     Dieter Lang   


Unterschrift der Geschäftsleitung

 

Nördlingen, 16. Juli 2007
 


gez. Wolfgang Winter, Geschäftsführer
gez. Dieter Lang, Geschäftsführer
  

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