Amfleur GmbH BlumengroßhandelLiquidiert

04158 Leipzig, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Leipzig HRB 15500
Eingetragen
19.3.1999
Branche
Großhandel mit Blumen und PflanzenEinzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Sämereien und DüngemittelnGroßhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln
Gegenstand
der Groß- und Einzelhandel mit Blumen und Pflanzen.

Historie

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Management

NameRolle
Luise Ahrens
seit 21.1.2019
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Amfleur GmbH Blumengroßhandel

Leipzig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 173.393,50 191.769,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 5.105,00 6.810,00
II. Sachanlagen 168.288,50 184.959,50
B. Umlaufvermögen 653.978,27 580.307,66
I. Vorräte 58.121,84 43.739,39
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 380.775,29 312.387,86
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 323.634,71 257.550,59
III. Wertpapiere 26.166,39 25.837,93
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 188.914,75 198.342,48
C. Rechnungsabgrenzungsposten 10.056,53 2.053,10
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 109.848,50 107.838,59
Bilanzsumme, Summe Aktiva 947.276,80 881.968,85

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnrücklagen 564,60 564,60
III. Verlustvortrag 133.403,19 137.300,48
IV. Jahresfehlbetrag 2.009,91 -3.897,29
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 109.848,50 107.838,59
B. Rückstellungen 3.000,00 3.000,00
C. Verbindlichkeiten 944.276,80 878.968,85
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 852.910,85 878.968,85
Bilanzsumme, Summe Passiva 947.276,80 881.968,85

Anhang


Der Jahresabschluss der Amfleur Blumengroßhandel GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Insbesondere wurden die Vorschriften des Bilanzmodernisierungsgesetzes beachtet. Abweichungen zwischen Handels- und Steuerbilanz ergaben sich nicht.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


Allgemeine Angaben zu Bilanzierung, Bewertung, Währungsumrechnung und Konsolidierung

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Die sonstigen Wertpapiere wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und bewertet. Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Eventuelle Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.


Informationen zur Bilanz

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
 Betrag
Ausleihungen
0,00 Euro
Forderungen
321.738,35 Euro
Verbindlichkeiten
0,00 Euro



Es bestehen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren in Höhe von nominal 777.397,75 Euro (bilanzierter Barwert 480.143,60 Euro).


Überschuldung
 
Die Gesellschaft ist zum 31. Dezember 2010 bilanziell überschuldet. Die Zukunftsprognose lässt eine positive Einschätzung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu. Die Geschäftsführung ermittelt regelmäßig den Vermögensstatus.

Organe

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Geschäftsführerin:
Luise Ahrens
ausgeübter Beruf:
Kauffrau
Leipzig, den 22. März 2012
gez. Luise Ahrens
Ort, Datum
Unterschrift

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 321.738,35 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 255.423,37 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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