hardSoftware Entwicklungs- und Vertriebsgesellschaft mbH

Kantstraße 5, 44867 Bochum, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bochum HRB 9674
Eingetragen
7.12.2004
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieHerstellung von Werkzeugmaschinen zur Bearbeitung von sonstigen harten StoffenGroßhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software
Gegenstand
- die Programmierung von Standardsoftware für kleine und mittelständische Unternehmen - die Erbringung von Beratungs-, Schulungs- und EDV-Dienstleistungen; - der Ein- und Verkauf von Soft- und Hardwareprodukten jeglicher Art. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu tätigen, die dem Gesellschaftszweck dienlich sind, sowie andere Unternehmen zu erwerben oder sich an ihnen zu beteiligen bzw. ihre Geschäftsführung zu übernehmen und Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Media-Print Digital GmbH
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Media-Print Digital GmbH
Germany
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

hardSoftware Entwicklungs- und Vertriebsgesellschaft mbH

Bochum

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2010 bis zum 30.06.2011

Bilanz

Aktiva

  30.6.2011
EUR
30.6.2010
EUR
A. Anlagevermögen 1.846,00 2.668,00
I. Sachanlagen 1.846,00 2.668,00
B. Umlaufvermögen 13.829,09 23.198,06
I. Vorräte 840,35 1.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 12.473,73 8.277,94
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 515,01 13.920,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten 331,00 75,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 103.602,28 103.602,28
Bilanzsumme, Summe Aktiva 119.608,37 129.543,34

Passiva

   
  30.6.2011
EUR
30.6.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 128.602,28 128.602,28
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0,00
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 103.602,28 103.602,28
B. Rückstellungen 9.457,10 6.924,00
C. Verbindlichkeiten 110.151,27 122.619,34
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 110.151,27 122.619,34
Bilanzsumme, Summe Passiva 119.608,37 129.543,34

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

A. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

Ausleihen zum Nennwert

unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

- Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

B. Angaben zur Bilanz

- Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber

Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG/§ 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
EUR
Ausleihungen -,--
Forderungen 10.000,--
Verbindlichkeiten 103.818,10

Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

- Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,--. (Vorjahr: EUR 0,--).

- Angaben zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,-- (Vorjahr: EUR 0,--).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 110.151,27 (Vorjahr: EUR 122.619,34).

C. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Angaben

- Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer: Hans-Joachim Janke
ausgeübter Beruf: Industriemeister

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 29.05.2012 festgestellt.

Nachrichten & Medien

Insolvenzbekanntmachungen

Aktuelle Insolvenzverfahren

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Handelsregister Dokumente

Gesellschafterliste
Aktueller Abdruck
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