SECUTANTA GmbHLiquidiert

Ludwigstraße 38, 57076 Siegen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Siegen HRB 8363
Eingetragen
16.7.2007
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieHerstellung von Geräten und Einrichtungen der TelekommunikationstechnikTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Telekommunikationsgeräten sowie elektrotechnischen und elektronischen Erzeugnissen a. n. g.
Gegenstand
Die Beratung, Schulung, Entwicklung, Spezifikation, Projektdurchführung sowie Fertigung von Geräten und Produkten auf dem Gebiet der Informations- und Kommunikationssicherheit und Datenkommunikation, wie auch der Handel mit Geräten der Elektrotechnik, der Medizintechnik und des Maschinenbaus, sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten.

Historie

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Management

NameRolle
Natasa Zivic
seit 22.1.2020
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Nataša Živič
Rosa-Achenbach-Str. 21, 57076 Siegen
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Secutanta GmbH

Siegen

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014

Anhang

Allgemeines

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 240ff. und 246ff. HGB sowie ergänzenden Vorschriften des GmbHGesetzes aufgestellt. Die Gliederung des Jahresabschlusses erfolgt zum 31.12.2014 gemäß den §§ 266 und 275 HGB in der Fassung des Bilanzrichtliniengesetzes.

Zu den angewandten Bewertungsmethoden ist zusammenfassend festzustellen, dass sie zu einer vorsichtigen Bewertung im Rahmen der Bewertungsvorschriften des HGB führen und einen zutreffenden Einblick in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft gewährleisten.

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31.12.2014 schließt kontinuierlich an den von der LVP Steuerberatung GmbH erstellten Vorjahresabschluss an.

Bilanzierungs-und Bewertungsgrundsätze

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden. Das Saldierungsgebot des § 246 Abs. 2 HGB wurde beachtet.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Wirtschaftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschluss bekannt geworden sind.

Gewinne wurden nur berücksichtigt, soweit sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge wurden unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu den Anschaffungskosten aktiviert und wurden, sofern sie der Abnutzung unterliegen entsprechend ihrer Nutzungsdauer um die planmäßige Abschreibung gemindert.

Selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände

Selbst geschaffene immatereielle Vermögensgegenstände wurden mit den Herstellungskosten aktiviert und wurden, sofern sie der Abnutzung unterliegen entsprechend ihrer Nutzungsdauer um die planmäßige Abschreibung gemindert.

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen angesetzt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten deren Wert für ein einzelnes Wirtschaftsgut 410,00 EUR nicht übersteigen sowie geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von 150,00 EUR bis 1.000,00 EUR wurden im vorliegenden Wirtschaftsjahr nicht angeschaft. Noch aufzulösende Sammelposten aus Vorjahren waren keine vorhanden.

Vorräte

Die Vorräte wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten oder mit dem niedrigeren Teilwert angesetzt.

Forderungen

Die Forderungen wurden zu Nominalwerten abzüglich der erforderlichen Risikoabschläge angesetzt.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt am 31. Dezember 2014 unverändert EUR 25.000,00.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden unter Beachtung des Vorsichtsprinzips im Wege der Schätzung ermittelt. Die Bewertung erfolgte nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem Erfüllungsbetrag.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Erfüllungsbeträgen bilanziert.

Sonstige Angaben

Die Darstellungsstetigkeit wurde nicht durchbrochen.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Haftungsverhältnisse

Nach Auskunft der Geschäftsleitung bestanden zum 31.12.2014 außer den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten keine zu benennenden Verpflichtungen.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführerin zum 31.12.2014 war:

Frau Dr. Natasa Zivic

Die Geschäftsführerin ist allein vertretungsberechtigt und befreit nach § 181 BGB.

Bilanz

AKTIVA
31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN 8.206,00 9.061,00
I. Immaterielle Vermögens-
gegenstände
6.950,00 7.469,00
II. Sachanlagen 1.256,00 1.592,00
B. UMLAUFVERMÖGEN 12.877,26 32.889,75
I. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
1.861,14 4.205,76
II. Kassenbestand, Bundesbank-
guthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks
11.016,12 28.683,99
SUMME Aktiva 21.083,26 41.950,75
PASSIVA
31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. EIGENKAPITAL 17.861,97 33.831,29
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 38.255,94 38.255,94
III. Bilanzverlust -45.393,97 -29.424,65
IV. buchmäßiges Eigenkapital 17.861,97 33.831,29
B. RÜCKSTELLUNGEN 3.221,29 7.734,26
C. VERBINDLICHKEITEN 0,00 385,20
SUMME Passiva 21.083,26 41.950,75

Feststellung des Jahresabschlusses

15.12.2015

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