Stammdaten

Register
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 108246
Vorher
Brevini Wind Deutschland GmbH
Eingetragen
4.12.2009
Branche
Herstellung von Lagern, Getrieben, Zahnrädern und AntriebselementenHerstellung von handgeführten Werkzeugen mit MotorantriebHerstellung von Turbinen
Gegenstand
Die Produktion, Bearbeitung, Weiterverarbeitung, Verkauf, Lieferung und Vermarktung von Getrieben, Übersetzungsgetrieben und deren entsprechenden Teilen für den Sektor Antriebstechnik, insbesondere erneuerbare Energiequellen, in Deutschland und/oder im Ausland; die Erbringung von wirtschaftlichen und technischen Dienstleistungen sowie die Vornahme von wirtschaftlichen und technischen Untersuchungen im Zusammenhang mit den vorgenannten Produkten.

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Gear Systems S.r.l.
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Gear Systems S.r.l.
Germany
2.700.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Brevini Wind Deutschland GmbH

Bad Homburg v. d. Höhe

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012

Bilanz 31. Dezember 2012

Aktiva

  2012 2011 Veränderung
A. Anlagevermögen      
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 58.868,43 80.173,63 -21.305
II. Sachanlagen      
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.201.509,21 4.942.021,07 259.488
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 265.758,19 808.396,85 542.639
Summe Anlagevermögen 5.526.135,83 5.830.591,55 780.822
B. Umlaufvermögen      
I. Vorräte/Vorratsvermögen      
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 2.074.321,33 2.595.894,73 -521.573
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
1. Forderungen aus L.u.L   335.000,00 --335.000
4. Sonstige Forderungen      
Vorsteuer 26.453,86 275.835,40 -249.382
Kautionen 2.485,00 2.485,00 -
Mietvorauszahlung   1.315,51 -1.316
Sonstige Forderungen 6.800,00 55.690,94 -48.891
Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen 51.361,91 28.065,59 23.296
IV. Kassenbestand/Bankguthaben 130.270,83 184.306,14 -54.035
Summe Umlaufvermögen 2.291.692,93 3.478.593,31 - 1.186.900
Summe Aktiva 7.817.828,76 9.309.184,86 - 1.491.356

Passiva

     
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital 2.700.000,00 - 2.700.000,00 - -
II. Kapitalrücklage 4.550.000,00 - 4.550.000,00 - -
III. Langfrist. Darlehen gegenüber verbundenen Unternehmer 6.210.887,26 - 5.120.199,40 - 1.090.688
IV. Gewinnvortrag (-)/Verlustvortrag 7.177.230,50 3.840.485,11 3.336.745
V. Jahresüberschuß(-)/-verlust 1.739.409,57 3.336.745,39 - 1.597.336
Summe Eigenkapital 4.544.247,19 - 5.192.968,90 - 648.722
B. Rückstellungen      
3. Sonstige Rückstellungen 19.201,26 - 25.000,00 - 5.799
Summe Rückstellungen 19.201,26 - 25.000,00 - -5.799
C. Verbindlichkeiten      
2. Verbindlichkeiten gegenüber Leasinggesellschaften 1.851.495,53 - 2.345.227,73 - -493.732
3. Verbindlichkeiten aus LuL 183.124,48 - 638.215,68 - 455.091
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen      
6.1. aus LuL 1.219.760,30 - 1.084.555,21 - -135.205
7. Sonstige Verbindlichkeiten - 23.217,34 23.217
Summe Verbindlichkeiten 3.254.380,31 - 4.091.215,96 - - 836.836 -
Summe Passiva 7.817.828,76 - 9.309.184,86 - - 1.491.356 -

Anhang des Jahresabschlusses zum 31.12.2012

Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gegenstände des Anlagenvermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibung angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden innerhalb der Steuerrechtlichen zugelassenen Zeiträumen linear abgeschrieben.

Die Vorräte werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Die unfertigen Erzeugnisse werden mit den Herstellungskosten angesetzt. Die Herstellungskosten enthalten Material- und Fertigungskosten sowie Materialgemeinkosten und Fertigungsgemeinkosten.

Der Ansatz von Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen erfolgt zum Nennwert.

Unter den liquiden Mitteln sind die Kontobestände zu Ihrem Nennwert, welcher den Anschaffungskosten entspricht, ausgewiesen.

Das Eigenkapital wird zum Nennbetrag bilanziert.

Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Der Wert der geleisteten Anzahlungen und der Anlagen im Bau beläuft sich auf TEUR 266 (Vorjahr TEUR 808).

Von den Forderungen aus Lieferungen und Leistung haben 0,00 TEUR eine Laufzeit bis zu einem Jahr (Vorjahr 335 TEUR). Von den sonstigen Vermögensgegenständen haben 51 TEUR eine Laufzeit bis zu einem Jahr (Vorjahr 28 TEUR).

Für das Geschäftsjahr 2012 wurde keine Rückstellungen gebildet.

Von den Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen haben 183 TEUR eine Laufzeit bis zu einem Jahr (Vorjahr 638 TEUR) Von den Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschafter haben 6.210 TEUR eine Laufzeit von 1 bis 5 Jahren (Vorjahr 5.120 TEUR) Von den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen haben 1.220 TEUR eine Laufzeit von 1 bis 5 Jahren (Vorjahr 1.085 TEUR) Von den Verbindlichkeiten aus Leasingunternehmen haben 1.851 TEUR eine Laufzeit von 1 bis 5 Jahren (Vorjahr 2.368 TEUR)

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB bestehen nicht.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Inländische Umsatzerlöse betragen 8.2 TEUR (Vorjahr 0,00 TEUR) Die Ausländischen Umsatzerlöse betragen 865 TEUR (Vorjahr 521 TEUR)

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten unter anderem den Verwaltungs- und Vertriebsaufwand einschließlich Verkaufsfrachten und Provisionen, Mieten, Leasing, Instandhaltung und Fremdleistungen.

Sonstige Angaben

Die Gesellschaft wurde im November 2009 gegründet.

Im Geschäftsjahr war Herr Jacopo Tozzi, wohnhaft Mailand, alleiniger Geschäftsführer.

Ergebnisverwaltung

Der Jahresfehlbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen.

 

Datum: 18.12.2013

Geschäftsführer

Dr. Saccani

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