Nexus Technology GmbHLiquidiert

Kantstraße 13, 10623 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 113074
Vorher
Nexus Technologie GmbH
Eingetragen
18.4.2008
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieEntwicklung und Programmierung von Anwendungssoftware
Gegenstand
Der Vertrieb, die Wartung und die Entwicklung von EDV-Programmen und sonstigen Software-Leistungen sowie die Beratung auf diesem Gebiet.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Nexus Technology GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz zum 31. Dezember 2011

AKTIVA

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 13,23 66,00
II. Sachanlagen 16.112,38 16.225,51
16.125,61 16.291,51
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Unfertige Leistungen 12.100,00 22.001,10
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 292.127,98 428.294,46
2. Sonstige Vermögensgegenstände 99.918,01 16.918,05
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 10.000,00 (Vorjahr: EUR 10.000,00)
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 184.347,05 505.437,54
588.493,04 972.651,15
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 7.653,87 27.094,91
612.272,52 1.016.037,57

PASSIVA

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 2.172,99 2.172,99
III. Gewinnvortrag 65.097,65 90.103,02
IV. Jahresüberschuss (i.Vj. Jahresfehlbetrag) 5.506,48 - 25.005,37
98.341,71 92.835,23
B. RÜCKSTELLUNGEN
1. Rückstellungen für Pensionen 76.343,00 144.727,00
2. Steuerrückstellungen 2.166,97 789,00
3. sonstige Rückstellungen 72.843,66 161.082,17
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 7.407,36 39.643,30
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 7.407,36 (Vorjahr: EUR 39.643,30)
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter 0,00 220.188,40
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 220.188,40)
3. sonstige Verbindlichkeiten 17.308,80 95.409,24
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 17.308,80 (Vorjahr: EUR 95.409,24)
- davon aus Steuern: EUR 12.848,53 (Vorjahr: EUR 91.274,41)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 1.996,32 (Vorjahr: EUR 641,25)
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 337.861,02 261.363,23
612.272,52 1.016.037,57

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

I. Allgemeine Angaben

Dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 liegen die Vorschriften des Handelsgesetzbuches über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften sowie die ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaft mit beschränkter Haftung zugrunde. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung des Anlagevermögens erfolgte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen.

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungskosten, bei abnutzbaren Vermögensgegenständen vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der wirtschaftlichen Nutzungsdauer, bewertet. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden in einem Sammelposten über fünf Jahre gemäß § 6 Abs. 2a EStG abgeschrieben.

Die unfertigen Leistungen wurden zu Herstellungskosten bewertet.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden mit dem Nennwert abzüglich einer Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 % zur Abdeckung allgemeiner Risiken bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte mit den Anschaffungskosten bzw. dem versicherungsmathematischen Wert.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält Zahlungen, die nach dem Bilanzstichtag aufwandswirksam werden.

Die Bewertung der Pensionsrückstellung wurde nach den Vorschriften des § 249 Abs. 1 HGB in Verbindung mit § 253 Abs. 1 HGB durchgeführt. Das Deckungsvermögen in Höhe von EUR 255.081,00 wurde gemäß § 246 Abs. 2 HGB abgesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen sind nach dem Grundsatz vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bewertet worden und berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und erkennbaren Risiken.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Erträge für einen bestimmten Zeitraum danach darstellen.

III. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

Sachanlagen

Die Entwicklung des Anlagevermögens für das Geschäftsjahr 2011 ergibt sich aus dem Anlagespiegel.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen nicht.

IV. Erläuterungen zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

V. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft hatte während des Geschäftsjahres durchschnittlich 12 Mitarbeiter.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer der Gesellschaft sind die Herren

 

Jan Peter Gille, Djursholm, Schweden

 

Sassan Schirazi, Kleinmachnow

 

Bernd Dieckmann, Malsch

 

Berlin, 21. Dezember 2012

Geschäftsführung

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 ist durch Gesellschafterbeschluss am 21. Dezember 2012 festgestellt worden.

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