TRUCK EXPRESS Speditionsgesellschaft mbHLiquidiert

22149 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 25634
Eingetragen
5.6.1980
Branche
BeteiligungsgesellschaftenPaket- und ExpressdiensteErbringung von Logistikdienstleistungen
Gegenstand
1.die Versendung und Lagerung von Gütern aller Art, insbesondere der von Containern sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Handelsgeschäfte. 2.Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten und sich an anderen Unternehmen zu beteiligen.

Historie

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Management

NameRolle
Christoph Heinze
seit 16.6.2016
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Hamburg (Pidder-Lüng-Weg 33, D-22149 Hamburg)
105.000 DM
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Truck Express Speditionsgesellschaft mbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 23.971,00 30.513,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 324,00 529,00
II. Sachanlagen 23.647,00 29.984,00
B. Umlaufvermögen 364.099,76 304.451,63
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 217.117,75 136.037,97
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 146.982,01 168.413,66
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.153,57 3.505,82
Bilanzsumme, Summe Aktiva 390.224,33 338.470,45

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 90.351,35 91.767,16
I. gezeichnetes Kapital 53.685,65 53.685,65
II. Gewinnvortrag 38.081,51 -30.409,64
III. Jahresfehlbetrag 1.415,81 -68.491,15
B. Rückstellungen 28.149,58 18.248,58
C. Verbindlichkeiten 271.723,40 228.454,71
Bilanzsumme, Summe Passiva 390.224,33 338.470,45

Anhang

für das Geschäftsjahr 2011

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände € 217.117,75  € 0,00 € 136.037,97 € 0,00

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 53.685,65ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Abschlusskosten, Urlaubsverpflichtungen und Kosten für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Restlaufzeit
Verbindlichkeiten Insgesamt
Euro
bis 1 Jahr
Euro
1 bis 5 Jahre
Euro
über 5 Jahre
Euro
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 211.279,94 211.279,94

0,00


0,00

(Vorjahr)
(186.105,49) (186.105,49)
(0,00)

(0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten 60.443,46 60.443,46

0,00


0,00
(Vorjahr) (42.349,22) (42.349,22)
(0,00)

(0,00)
Summe 271.723,40 271.723,40
0,00

0,00
(Vorjahr) (228.454,71) (228.454,71)
(0,00)

(0,00)

Von den sonstigen Verbindlichkeiten entfallen auf (Vorjahreswerte in Klammern):

a) Steuern Euro 2.551,72

Euro (624,68)

b) im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 0,00

Euro (0,00)

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von € 26.796,69 ausgewiesen.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Holger Heinze

Sonstiges

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 21.3.2013.

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