Horus Projektentwicklungsgesellschaft mbHLiquidiert

82343 Pöcking, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 195474
Eingetragen
21.11.2011
Branche
Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVerwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen
Gegenstand
Errichtung bzw. Erwerb und Vermietung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen, deren Verwaltung sowie die Durchführung aller damit im Zusammenhang stehenden Maßnahmen und Geschäfte.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Gisela Wiesheu
seit 23.12.2014
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Horus Projektentwicklungsgesellschaft mbH

Pöcking

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012 31.12.2011
A Anlagevermögen    
I Sachanlagen    
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 18.298.917,54 € 0,00 €
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung 769,30 € 0,00 €
3. Bauvorbereitungskosten 3.757.040,92 € 259.931,70 €
  22.056.727,76 € 259.931,70 €
B Umlaufvermögen    
I Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 291.241,80 € 51.403,28 €
1. Fordg. geg. Untern., m. d. e. Beteiligungsverh. besteht 8.627,50 € 0,00 €
2. Sonstige Vermögensgegenstände 282.614,30 € 51.403,28 €
II Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstit. 381.481,54 € 30.004,95 €
  672.723,34 € 81.408,23 €
C Rechnungsabgrenzungsposten 181.370,52 € 0,00 €
D Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 2.279.336,10 € 0,00 €
  25.190.157,72 € 341.339,93 €

Passiva

   
  31.12.2012 31.12.2011
A Eigenkapital    
I Gezeichnetes Kapital 25.000,00 € 25.000,00 €
II Verlustvortrag -3.792,55 € 0,00 €
III Jahresfehlbetrag -2.300.543,55 € -3.792,55 €
IV Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 2.279.336,10 € 0,00 €
  0,00 € 21.207,45 €
B Rückstellungen    
I Sonstige Rückstellungen 690.650,00 € 203.550,00 €
  690.650,00 € 203.550,00 €
C Verbindlichkeiten    
I Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 9.300.000,00 € 0,00 €
II Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen 299.507,72 € 66.582,48 €
III Verbindl. ggü Untern., m.d.e. Beteiligungsverhältn. besteht 0,00 € 50.000,00 €
IV Sonstige Verbindlichkeiten 14.900.000,00 € 0,00 €
  24.499.507,72 € 116.582,48 €
  25.190.157,72 € 341.339,93 €

Gewinn- und Verlustrechnung

  2012 2011
1. Andere aktivierte Eigenleistugen 22.632,75 € 0,00 €
2. Gesamtleistung 22.632,75 € 0,00 €
3. Sonstige betriebliche Erträge 2.957,90 € 0,00 €
4. Rohertrag 25.590,65 € 0,00 €
5. Materialaufwand    
a. Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.258.468,15 € 0,00 €
  1.258.468,15 € 0,00 €
6. Rohergebnis -1.232.877,50 € 0,00 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 678.721,49 € 3.792,55 €
8. Betriebsergebnis -1.911.598,99 € -3.792,55 €
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 48.576,30 € 0,00 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 437.520,86 € 0,00 €
11. Finanzergebnis -388.944,56 € 0,00 €
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -2.300.543,55 € -3.792,55 €
13. Jahresfehlbetrag -2.300.543,55 € -3.792,55 €

Anhang 2012

I. Allgemeine Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 ist gemäß § 264 HGB nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Dritten Buches des HGB und nach den Regelungen des GmbHG aufgestellt. Die Horus Projektentwicklungsgesellschaft mbH ist gemäß § 267 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewandt.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, unter Beachtung des Niederstwertprinzips, bewertet. Vom Bilanzierungswahlrecht der Aktivierung von Fremdkapitalzinsen wurde Gebrauch gemacht.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die flüssigen Mittel sind zum Nennwert, abzüglich notwendiger Wertberichtigungen, erfasst.

Die aktive Rechnungsabgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung und wurde für vorausgezahlte Finanzierungskosten gebildet.

Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet.

Verbindlichkeiten sind gemäß § 253 (1) Satz 2 HGB mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag beträgt zum 31. Dezember 2012 T€ 1.263. Dieser bilanziellen Überschuldung stehen stille Reserven des Anlagevermögens gegenüber, die diese zumindest ausgleichen.

II. Erläuterungen zur Bilanz

Das Anlagevermögen hat sich wie folgt entwickelt:

  Anschaffungs-/Herstellungskosten
  Stand 01.01.2012
EUR
Zugänge
EUR
Abgänge
EUR
Stand 31.12.2012
EUR
Sachanlagen        
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 0,00 18.298.917,54 0,00 18.298.917,54
Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 769,30 0,00 769,30
Bauvorbereitungskosten 259.931,70 4.772.902,28 0,00 4.772.902,28
Summe 259.931,70 23.072.589,12 0,00 23.072.589,12
  Abschreibungen
  Geschäftsjahr
EUR
Kumuliert
EUR
Sachanlagen    
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 0,00 0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0,00
Bauvorbereitungskosten 0,00 0,00
Summe 0,00 0,00
  Buchwerte
  Stand 31.12.2012
EUR
Stand 31.12.2011
EUR
Sachanlagen    
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 18.298.917,54 0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung 769,30 0,00
Bauvorbereitungskosten 4.772.902,28 259.931,70
Summe 23.072.589,12 259.931,70

Die sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe vom T€ 283 betreffen im Wesentlichen die Forderungen gegen das Finanzamt (T€ 174) und gegen ein Unternehmen, mit dem ein Beteiligungsverhältnis besteht (T€ 40); die Restlaufzeit beträgt weniger als ein Jahr.

Die Guthaben bei Kreditinstituten inHöhe von T€ 381 beinhalten die Girokonten der Gesellschaft.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von T€ 181 ergibt sich aus der Abgrenzung von Finanzierungskosten für die Folgejahre.

Das Eigenkapital bzw. der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag stellt sich zum 31. Dezember 2012 wie folgt dar:

  Gesamt
Gezeichnetes Kapital 25.000,00 €
Verlustvortrag -3.792,55 €
Jahresfehlbetrag -1.284.682,19 €
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 1.263.474,74 €
  0,00 €

Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von T€ 691 betreffen ausstehende Rechnungen und haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von T€ 9.300 bestehen gegenüber der HSH Nordbank AG und haben eine Restlaufzeit von ein bis fünf Jahren.

Zur Finanzierung des Projektes MONA, ein Nahversorgungszentrum in der Pelkovenstraße in München, hat die Gesellschaft am 25. September 2012 mit der HSH Nordbank AG einen Darlehensvertrag über einen Betrag von insgesamt 59,14 Mio. Euro geschlossen. Als Sicherheiten wurde eine zusätzliche Grundschuld in Höhe von 21,32 Mio. Euro (zur bestehenden Grundschuld in Höhe von 38,82 Mio. Euro) zu Gunsten der HSH Nordbank AG bestellt.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von T€ 300 haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Die sonstigen Verbindlichkeiten entfallen auf Darlehen mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

III. Erläuterung zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen in Höhe von T€ 247 beinhalten hauptsächlich Maklerprovisionen (T€ 157).

IV. Sonstige Angaben

Geschäftsführer im Geschäftsjahr und zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses waren die Herren:

· Stephan Bender, Prokurist und Niederlassungsleiter der OFB Projektentwicklung GmbH, Heppenheim.

· Ulrich O. Fischer, Vorstand der SALVIS Consulting AG, München.

Der Geschäftsführer erhält von der Gesellschaft keine Bezüge.

Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen und angabepflichtige Haftungsverhältnisse bestanden zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2012 nicht.

 

Pöcking, 4. Dezember 2013

Stephan Bender

Ulrich O. Fischer

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