Water System Cleaning AGLiquidiert

Am Wasserwerk 8, 01640 Coswig, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Dresden HRB 28995
Eingetragen
28.5.2002
Branche
Wärme- und KältehandelGroßhandel mit Wasch-, Putz- und ReinigungsmittelnForschung und Entwicklung im Bereich Biotechnologie
Gegenstand
Forschung und Verfahrensentwicklung, Produktentwicklung, Produktion und Vermarktung sowie Handel mit Lizenzen, Technologien und Produkten zur Reinigung bzw. vorbeugenden Instandhaltung fluidführender Systeme sowie aller sonstiger hiermit in Zusammenhang stehenden Geschäfte, u.a. Schulung und Beratung

Historie

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Management

NameRolle
Ullrich Spevacek
seit 1.6.2018
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Water System Cleaning AG

Coswig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

AKTIVA

Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen        
I. Immaterielle Vermögensgegenstände   1,00   9,00
II. Sachanlagen   511,00   1.502,00
III. Finanzanlagen        
B. Umlaufvermögen        
I. Vorräte   0,00   3.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   26,60   377,93
III. Wertpapiere        
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   710,93   460,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten        
Summe Aktiva   1.249,53   5.349,05

PASSIVA

       
  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital        
I. Grundkapital   59.260,00   59.260,00
II. Kapitalrücklage   427.671,00   427.671,00
III. Bilanzverlust   -1.209.430,47   -1.193.285,25
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag        
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag        
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse   0,00   353,13
C. Rückstellungen   750,00   750,00
D. Verbindlichkeiten   722.999,00   710.600,17
E. Rechnungsabgrenzungsposten        
Summe Passiva   1.249,53   5.349,05


Anhang für das Geschäftsjahr 2015

Water System Cleaning AG, Coswig


Allgemeine Angaben

1.1 Gründung

Die Aktiengesellschaft wurde im am 7. Februar 2002 gegründet.

1.2 Gliederung des Jahresabschlusses

Die Bilanz wurde nach § 266 HGB, die Gewinn- und Verlustrechnung nach § 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren) gegliedert.

Die Restlaufzeiten bei den Forderungen und Verbindlichkeiten werden im Anhang angegeben.

1.3 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1.3.1. Bilanzierungsmethoden

Allgemeines

Im Jahresabschluß sind die Vermögensgegenstände, Rechnungsabgrenzungsposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, Aufwendungen und Erträge vollständig enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite und Erträge nicht mit Aufwendungen verrechnet worden.

Das Wahlrecht, die Aktivierung der Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs als Bilanzierungshilfe vorzunehmen, wurde im Geschäftsjahr 2015 nicht in Anspruch genommen.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Rückstellungen und die Verbindlichkeiten sind gesondert ausgewiesen und entsprechend gegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Wirtschaftsgüter aus, die dafür bestimmt sind, dem Betrieb dauernd zu dienen.

Rückstellungen werden nur im zulässigen Rahmen des § 249 HGB gebildet. Sie werden nur aufgelöst, soweit der Grund für die Bildung entfällt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden.

1.3.2 Bewertungsmethoden

(1) Allgemeines

Für die Gesellschaft wird bei der Bewertung zum Bilanzstichtag von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen, dem auch tatsächlich und rechtlich nichts entgegensteht. Die Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln bewertet.

Der Grundsatz der vorsichtigen Bewertung ist beachtet worden. Insbesondere wurden alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlußstichtag entstanden sind, berücksichtigt, auch dann, wenn diese erst zwischen Abschlußstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

(2) Auf die Posten der Bilanz angewandte Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die abnutzbaren Vermögensgegenstände und die geringwertigen Wirtschaftsgüter wurden entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer unter Anwendung der steuerlich zulässigen Abschreibungssätze nach der linearen Abschreibungsmethode abgeschrieben.

Vorräte

Die Vorräte, es handelt sich um fertige Erzeugnisse, waren mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen wurden mit dem Nennbetrag bzw. dem niedrigeren beizulegenden Stichtagswert bewertet.

Die flüssigen Mittel sind mit dem Nominalwert zum Bilanzstichtag angesetzt.

Das Eigenkapital ist mit Nennbeträgen bewertet und setzt sich aus dem Grundkapital (Euro 59.260,00) und der Kapitalrücklage (Euro 427.671,00) zusammen. Unter Berücksichtigung des Bilanzverlustes zum 31. Dezember 2015 von Euro 1.209.430,47, ergibt sich ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag zum Bilanzstichtag von Euro 722.499,47.

Rückstellungen

Die gebildeten Rückstellungen sind nur in Höhe des Betrags angesetzt worden, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert worden.


2. Angaben zum Jahresabschluß

2.1 Erläuterungen zur Bilanz

2.1.1. Aktiva

Die Abschreibungen des Geschäftsjahres betragen 650,00 Euro.

Vorräte

Bei den Vorräten handelt es sich um fertige Erzeugnisse.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind innerhalb eines Jahres fällig.

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Das gezeichnete Kapital von Euro 59.260,00 und die Kapitalrücklage von Euro 427.671,00 führen saldiert mit dem Bilanzverlust in Höhe von Euro 1.209.430,47 zu einem nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von Euro 722.499,47.

2.1.2. Passiva

Eigenkapital

Zum Bilanzstichtag ergibt sich ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag.

Sonderposten für Investitionszuschüsse

Der Sonderposten betrifft Investitionszuschüsse der Thüringer Aufbaubank und wurde gebildet, um ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenslage zu vermitteln.

Verbindlichkeiten

Im Gesamtbetrag sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von Euro 722.999,00 enthalten.

Diese Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren und sind durch ein eingetragenes Patent beim Deutschen Patent- und Markenamt gesichert.

2.1.3 Sonstige Pflichtangaben

Von den für eine kleine Aktiengesellschaft geltenden größenabhängigen Erleichterungen für die Anhangsangaben nach § 288 HGB wird Gebrauch gemacht, soweit nicht § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB dem entgegensteht.


3. Sonstige Ausführungen

3.1. Vorstand der Gesellschaft im Berichtsjahr:

Ullrich Spevacek

3.2. Angaben zu Arbeitnehmern

Es sind keine Arbeitnehmer beschäftigt worden.


4. Ergebnisverwendungsvorschlag

Zur Vorlage an den Aufsichtsrat und zur Prüfung sowie zur anschließenden Beschlußfassung durch die Hauptversammlung über die Ergebnisverwendung wird der folgende Ergebnisverwendungsvorschlag vorgelegt:

In Übereinstimmung mit den Vorschriften der Satzung soll der Jahresfehlbetrag von EUR 16.145,22 zusammen mit dem Verlustvortrag (EUR 1.193.285,25) als Bilanzverlust (EUR 1.209.430,47) zum 31. Dezember 2015 auf neue Rechnung vorgetragen werden.

 

Berlin, den 17. Oktober 2016

gez. Ullrich Spevacek

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 29.11.2016

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