Lenné3D GmbH Landschaftsvisualisierung
Hamburg
(vormals:
Berlin)
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
6.061,00 |
3.080,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
1.420,00 |
1.980,00 |
| 1.
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten |
1.420,00 |
1.980,00 |
| II.
Sachanlagen |
4.641,00 |
1.100,00 |
| 1.
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
4.641,00 |
1.100,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
25.083,58 |
4.064,96 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
70,11 |
4.050,16 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
0,00 |
4.000,00 |
| 2.
sonstige Vermögensgegenstände |
70,11 |
50,16 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
25.013,47 |
14,80 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
1.704,01 |
1.772,60 |
| D.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
0,00 |
57,29 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
32.848,59 |
8.974,85 |
Passiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Eigenkapital |
2.928,95 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
27.500,00 |
27.500,00 |
| II.
Verlustvortrag |
27.557,29 |
32.880,50 |
| III.
Jahresüberschuss |
2.986,24 |
5.323,21 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
0,00 |
57,29 |
| B.
Rückstellungen |
760,00 |
700,00 |
| 1.
sonstige Rückstellungen |
760,00 |
700,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
18.359,64 |
5.299,85 |
| 1.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
0,00 |
638,02 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
0,00 |
638,02 |
| 2.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
2.835,64 |
1.516,26 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
2.835,64 |
1.516,26 |
| 3.
sonstige Verbindlichkeiten |
15.524,00 |
3.145,57 |
| davon
aus Steuern |
13.024,00 |
559,93 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
15.524,00 |
3.145,57 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
10.800,00 |
2.975,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
32.848,59 |
8.974,85 |
Anhang
Grundlagen und Methoden
Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das
Geschäftsjahr 2011 wurde nach den Grundsätzen der
§§ 238 ff HGB, insbesondere nach den Vorschriften
für die Kapitalgesellschaften gem. §§ 264
HGB und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Von den größenabhängigen
Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung
wurde Gebrauch gemacht.
Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund
des § 264 Abs. 1 S. 3 HGB verzichtet.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Gegenstände des immateriellen
Anlagevermögens wurden mit den Anschaffungskosten
bewertet und um die planmäßige Abschreibung
vermindert.
Der Wertansatz der Sachanlagen berechnete sich aus
den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige
Abschreibungen.
Einzelerläuterungen
Angaben zur Bilanz
Langfristige Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen nicht.
Sonstige Angaben
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben
entsprechend den gesetzlichen Vorschriften
grundsätzlich die wirtschaftliche Lage wieder.
Im Wirtschaftsjahr 2011 waren 2 - 3 Personen
beschäftigt.
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Personen geführt:
Jochen Mülder, Winterhuder Weg 6, 22085
Hamburg
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