KUNST
AG
Werne
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
671,00 |
1.318,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
428,00 |
700,00 |
| II.
Sachanlagen |
243,00 |
618,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
5.120,13 |
5.924,07 |
| I.
Vorräte |
2.013,91 |
3.990,80 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
1.073,26 |
781,08 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
2.032,96 |
1.152,19 |
| C.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
17.449,24 |
12.900,85 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
23.240,37 |
20.142,92 |
Passiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
50.000,00 |
50.000,00 |
| 1.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
-7.466,21 |
-7.466,21 |
| 2.
eingefordertes Kapital |
42.533,79 |
42.533,79 |
| II.
Verlustvortrag |
55.434,64 |
39.697,34 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
4.548,39 |
15.737,30 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
17.449,24 |
12.900,85 |
| B.
Rückstellungen |
2.370,00 |
1.650,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
20.870,37 |
18.492,92 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
23.240,37 |
20.142,92 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am
Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen
übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Angaben zur Bilanz
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit >
5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten
mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt
EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).
Angabe zu Restlaufzeitvermerken
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr beträgt EUR 0,00
(Vorjahr: EUR 0,00).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 86,40
(Vorjahr: EUR 35,70).
Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
Sonstige Angaben
Namen der Mitglieder der Unternehmensorgane
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres
wurde die Geschäftsführung durch die folgenden
Personen wahrgenommen:
a) Herr Freiherr Christian von Loé,
Freigrafenstraße 76, 59368 Wern
b) Herr Freiherr Stefano von Loé, Am Weingaren
14, 60487 Frankfurt
Unterschrift der Geschäftsführung
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.02.2013 festgestellt.
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