1a Truck GmbHLiquidiert

97273 Kürnach, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Würzburg HRB 9479
Eingetragen
4.6.2007
Branche
Großhandel mit Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 tTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von KraftwagenEinzelhandel mit Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t
Gegenstand
Handel mit Nutzfahrzeugen und Vermittlung von Nutzfahrzeugen

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Würzburg
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

1a Truck GmbH

Kürnach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014 31.12.2013
A. Anlagevermögen 134.597,00 EUR 121.335,00 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 506,00 EUR 2.480,00 EUR
II. Sachanlagen 134.091,00 EUR 118.855,00 EUR
B. Umlaufvermögen 1.323.840,62 EUR 987.934,34 EUR
I. Vorräte 605.506,93 EUR 207.658,53 EUR
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 447.032,52 EUR 271.781,78 EUR
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3.987,98 EUR 3.871,83 EUR
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 271.301,17 EUR 508.494,03 EUR
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.541,98 EUR 0,00 EUR
Erläuterungen zu Sonstige Aktiva Der Wert beträgt 0,00 EUR. Der Wert beträgt 8.563,27 EUR.
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.461.979,60 EUR 1.117.832,61 EUR

Passiva

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 451.241,28 272.504,95
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 247.504,95 190.292,44
III. Jahresüberschuss 178.736,33 57.212,51
B. Rückstellungen 80.728,73 21.630,85
C. Verbindlichkeiten 930.009,59 823.696,81
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 681.873,01 580.320,72
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.461.979,60 1.117.832,61

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft nach § 267 Abs. 1 HGB auf.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr wurde gemäß den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für Kaufleute (§§ 242 ff. HGB) und den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften §§ 264 ff. HGB aufgestellt.

Bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB angewendet. Anpassungen aufgrund der Anwendung des BilMoG waren nicht erforderlich.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses (§§ 266 Abs. 1, 276, 288 HGB) wurden teilweise in Anspruch genommen.

2. Bilanzierungsmethoden und Bewertungsmethoden

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 238 bis 263 HGB) und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages. Darüber hinaus hat die Gesellschaft die ergänzenden Vorschriften zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für Kapitalgesellschaften beachtet.

Entgeltlich von Dritten erworbene immaterielle Anlagewerte werden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibung erfolgt zeitanteilig linear.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Vorratsvermögen wurde zu Einstandspreisen bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzerstellung erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen und werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bewertet.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

3. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist aus dem Anlagenspiegel ersichtlich; ebenso die Abschreibungen des Geschäftsjahres.

Die Forderungen der Gesellschaft gegenüber Gesellschaftern belaufen sich auf 132.532,02 €.

Die Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegenüber Gesellschaftern belaufen sich auf 0,00 €.

4. Haftungsverhältnisse

Am Abschlussstichtag lagen weder Eventualverbindlichkeiten noch andere nicht aus der Bilanz ersichtliche wesentliche Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB vor.

5. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

In den Abschreibungen des Sachanlagevermögens sind keine außerplanmäßigen Abschreibungen nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB enthalten.

6. Sonstige Angaben

Geschäftsführer

Familienname Vorname ausgeübter Beruf
Bedir Ibrahim Kaufmann

7. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsleitung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, das Ergebnis wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung an die Gesellschafter EUR 0,00
Vortrag auf neue Rechnungen EUR 178.736,33
Einstellung in die gesetzliche Gewinnrücklage EUR  
Einstellung in die Rücklage für eigene Anteile EUR  
Einstellung in die satzungsmäßige Rücklage EUR  
Einstellung in andere Gewinnrücklagen EUR  

Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der von der Geschäftsführung vorgeschlagenen Gewinnverwendung aufgestellt.

8. Kapitalflussrechnung

Jahresüberschuss EUR 178.736,33
+ Abschreibungen EUR 34.159,58
./. Warenbestandsveränderungen EUR 397.848,40
+ Restbuchwert Sachanlagenabgänge EUR 819,00
./. Ertrag Auflösung Rückstellung EUR 0,00
./. Sachbezüge KfZ EUR 20.843,04
./. Sonstige Sachbezüge EUR 4.265,16
Betrieblicher Cash-Flow EUR -209.241,69
+ Mietzahlungen an Gesellschafter EUR 35.100,00
+ Gesellschafter-Geschäftsführer-Nettogehalt EUR 36.071,28
Cash-Flow vor Miet- u. Gehaltszahlungen an den Gesellschafter EUR -138.070,41

9. Unterzeichnung des Jahresabschlusses

sonstige Berichtsbestandteile

 

Kürnach, den 27.08.2015

gez. Ibrahim Bedir

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 27.08.2015 festgestellt.

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