Kasztner Software-Entwicklung GmbHLiquidiert

Landsberger Straße 155, 80687 München, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 112846
Eingetragen
15.5.1996
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieEntwicklung und Programmierung von AnwendungssoftwareErbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
Gegenstand
Entwicklung und Vertrieb von Hard- und Software, Schulung und Systemberatung.

Historie

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Management

NameRolle
Ferenc Kasztner
seit 4.1.2022
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Kasztner Software-Entwicklung GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 12.782,30
B. Anlagevermögen 2.024,50 3.726,00
I. Sachanlagen 2.024,50 3.726,00
C. Umlaufvermögen 69.022,70 50.577,94
I. Vorräte 38.368,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 12.271,44 23.445,19
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 9.886,65 8.845,71
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 18.383,26 27.132,75
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 10.353,52 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 81.400,72 67.086,24

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 2.706,01
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.782,30 0,00
2. eingefordertes Kapital 12.782,29 25.564,59
II. Verlustvortrag 22.858,58 10.075,30
III. Jahresfehlbetrag 277,23 12.783,28
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 10.353,52 0,00
B. Rückstellungen 1.370,00 1.200,00
C. Verbindlichkeiten 80.030,72 63.180,23
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 47.248,42 30.397,93
Bilanzsumme, Summe Passiva 81.400,72 67.086,24

Anhang



1. Allgemeine Angaben


 
Der Jahresabschluss der Kasztner Software-Entwicklung GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Trotz der formalen besteht keine reale Überschuldung, da die seitens der Gesellschafter der Gesellschaft gewährten Darlehen deren Bilanzverlust übersteigen. Bezüglich dieser Darlehen haben die Gesellschafter Rangrücktrittserklärungen gegenüber sämtlichen anderen Forderungen an die Gesellschaft unterzeichnet.

 

2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung


 
2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

 
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wur­den alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

 

2.2 Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

 
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

3. Angaben zur Ergebnisverwendung und Geschäftsführung


 
3.1 Vorschlag zur Ergebnisverwendung

 
Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern folgende Ergebnisverwendung vor: Der Jahresfehlbetrag von -277,23 Euro wird mit dem Verlustvortrag von -22.858,58 Euro verrechnet und auf neue Rechnung vorgetragen. Der Bilanzverlust beträgt somit 23.135,81 Euro.

3.2 Namen des Geschäftsführers

 
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Kasztner, Ferenc

Gegenüber dem Gesellschafter bestanden am 31.12.2010 Verbindlichkeiten in Höhe von 32.782,30 Euro sowie Forderungen in Höhe von 9.886,65 Euro.
Die Verbindlichkeiten werden als Darlehen, die Forderungen als Verrechnungskonto geführt. Beide Konten werden mit jeweils 3,5 % verzinst.
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.12.2011 festgestellt.

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