Medi - time GmbHLiquidiert

Am Küchwald 7, 09114 Chemnitz, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Chemnitz HRB 17500
Eingetragen
3.2.2000
Branche
Rettungs- und KrankentransportdiensteVermietung von LuftfahrzeugenVermittlungstätigkeiten für medizinische, zahnärztliche und andere Gesundheitstätigkeiten
Gegenstand
Europaweiter Rückholdienst und Vermietung mobiler Rettungstechnik an berechtigte Personen und Organisationen und Bereitstellung bodengebundener Rettungsmittel und Dienstleistungen für Veranstaltungen.

Historie

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Management

NameRolle
Gerhard Uwe Schlag
seit 23.4.2019
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Maria Ulrike Sabine Schlag
09114 Chemnitz
12.500 €
50.00%
Gerhard Uwe Schlag
09114 Chemnitz
12.500 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Medi - time GmbH

Chemnitz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 229.796,41 251.286,54
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.245,00 1.251,00
II. Sachanlagen 139.999,00 106.827,00
III. Finanzanlagen 87.552,41 143.208,54
B. Umlaufvermögen 110.190,90 198.756,07
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 88.005,59 52.117,06
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 22.185,31 146.639,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten 20.945,37 20.523,86
Bilanzsumme, Summe Aktiva 360.932,68 470.566,47

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 276.414,67 345.921,13
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 320.921,13 280.490,18
III. Jahresfehlbetrag 69.506,46 -40.430,95
B. Rückstellungen 40.845,41 90.339,53
C. Verbindlichkeiten 35.124,74 34.255,81
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 50,00
E. Passive latente Steuern 8.547,86 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 360.932,68 470.566,47

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Medi-time GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und soweit zulässig degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

- Ausleihungen zum Nennwert

- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
EUR
Ausleihungen 0,00
Forderungen 13.215,65
Verbindlichkeiten 9.075,18

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer als 5 Jahre und der

Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 0,00.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 35.124,74 (Vorjahr: EUR 34.255,81).

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Chemnitz, 16. Dezember 2013

Dr. Sabine Schlag

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 16.12.2013 festgestellt.

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