Stammdaten

Register
Amtsgericht Gelsenkirchen HRB 15563
Eingetragen
28.2.2020
Branche
Großhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und KörperpflegemittelnEinzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und KörperpflegemittelnGroßhandel mit Anstrichmitteln
Gegenstand
Groß- und Einzelhandel mit Waren für den Kosmetik-, Drogerie- und Friseurbedarf.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Ergün Köktürk
seit 28.2.2020
Geschäftsführer
Bünyamin Köktürk
seit 28.2.2020
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
Bünyamin Köktürk
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Gelsenkirchen
12.500 €
50.00%
Bünyamin Köktürk
Gelsenkirchen
12.500 €
50.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

BM Beauty & More GmbH

Gelsenkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 147.551,00 54.719,00
I. Sachanlagen 147.551,00 54.719,00
B. Umlaufvermögen 2.399.547,75 1.558.313,79
I. Vorräte 905.868,50 480.800,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.346.601,51 977.482,09
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 147.077,74 100.031,70
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.037,00 4.513,00
Summe Aktiva 2.548.135,75 1.617.545,79

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 777.507,95 505.855,47
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 480.855,47 126.879,08
III. Jahresüberschuss 271.652,48 353.976,39
B. Rückstellungen 257.229,37 208.629,37
C. Verbindlichkeiten 1.513.398,43 903.060,95
Summe Passiva 2.548.135,75 1.617.545,79

Anhang

Allgemeine Angaben

Die BM Beauty & More GmbH ist im Hanhdelsregister des Amtsgerichts Gelsenkirchen unter HRB 15563 eingetragen.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

1. Gliederungsgrundsätze

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr.

2. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten nur nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

3. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden - sofern ausgewiesen - wie folgt bewertet:

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- und Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde ggf. durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen wurden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag gebildet.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Am Abschlussstichtag bestehende Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert erläutert.

Ergänzende Angaben
Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Geschäftsführer

Familienname Vorname Funktion Vertretungsbefugnis
Köktürk
Köktürk
Ergün
Bünyamin
Geschäftsführer
Geschäftsführer
alleinvertretungsberechtigt
alleinvertretungsberechtigt
Ergebnisverwendung

Das Jahresergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen.

 

Gelsenkirchen, den 30.06.2024

gez. Ergün Köktürk

gez. Bünyamin Köktürk

Feststellung des Jahresabschlusses:

Der Jahresabschluss wurde am 30.11.2024 durch die Gesellschafterversammlung festgestellt.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 30.11.2024.

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