Stammdaten

Register
Amtsgericht Ulm HRB 724147
Vorher
Blackned UG (haftungsbeschränkt)
Eingetragen
8.10.2009
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen
Gegenstand
jede Art von Beratungs- und Ausbildungsdienstleistungen sowie Vertrieb im Bereich der Informationstechnologie und Kommunikationstechnik

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Blackned GmbH

Erlenmoos

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 146.174,00 155.031,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 6.968,00 9.241,00
II. Sachanlagen 139.206,00 145.790,00
B. Umlaufvermögen 2.487.533,89 1.160.073,96
I. Vorräte 4.980,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 238.449,33 209.489,94
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.244.104,56 950.584,02
C. Rechnungsabgrenzungsposten 9.348,63 10.820,59
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.643.056,52 1.325.925,55

Passiva

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 1.239.435,90 676.334,61
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 1.214.435,90 651.334,61
B. Rückstellungen 383.907,54 270.929,56
C. Verbindlichkeiten 751.938,08 378.661,38
D. Rechnungsabgrenzungsposten 267.775,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.643.056,52 1.325.925,55

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Blackned GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten noch nicht veranlagte Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 6.836,59 (Vorjahr: Euro 0,00).

    davon mit einer Restlaufzeit
Art der Forderung zum 31.12.2014 Gesamtbetrag 31.12.2014
TEuro
kleiner 1 Jahr
TEuro
größer 1 Jahr
TEuro
aus Lieferungen und Leistungen 214,6 214,6 0,0
sonstige Vermögensgegenstände 23,8 18,4 5,4
Summe 238,4 233,0 5,4

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 751.938,08 (Vorjahr: Euro 378.661,38).

    davon mit einer Restlaufzeit
Art der Verbindlichkeit zum 31.12.2014 Gesamtbetrag 31.12.2014
TEuro
kleiner 1 J.
TEuro
1 bis 5 J.
TEuro
größer 5 J.
TEuro
aus Lieferungen und Leistungen 388,2 388,2 0,0 0,0
sonstige Verbindlichkeiten 363,7 363,7 0,0 0,0
Summe 751,9 751,9 0,0 0,0

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer: Haas Timo ausgeübter Beruf: Geschäftsführer
Weitere Geschäftsführer: Stadler Josef ausgeübter Beruf: Geschäftsführer

Unterschrift der Geschäftsleitung

 

Memmingen, 21. Januar 2016

Stadler Josef, Haas Timo

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 21.01.2016 festgestellt.

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