Ital - Gastro - Restaurant GmbHLiquidiert

04229 Leipzig, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Leipzig HRB 10637
Eingetragen
8.5.1995
Branche
Vermittlungstätigkeiten für gastronomische DienstleistungenSonstige Caterer und Erbringung sonstiger VerpflegungsdienstleistungenEinzelhandel mit sonstigen Nahrungs- und Genussmitteln
Gegenstand
der Betrieb von italienischen Restaurants.

Historie

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Management

NameRolle
Vito Signorello
seit 6.5.2013
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Ital - Gastro - Restaurant GmbH

Leipzig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 0,00 22.586,39
I. Sachanlagen 0,00 22.586,39
B. Umlaufvermögen 24.275,14 33.403,30
I. Vorräte 0,00 6.043,11
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 23.249,49 14.206,80
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 11.460,52 9.317,06
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.025,65 13.153,39
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 1.838,90
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 109.222,81 115.304,50
Bilanzsumme, Summe Aktiva 133.497,95 173.133,09

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 140.869,09 98.962,55
III. Jahresüberschuss 6.081,69 -41.906,54
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 109.222,81 115.304,50
B. Rückstellungen 1.600,00 2.000,00
C. Verbindlichkeiten 131.897,95 171.133,09
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 31.897,95 45.368,19
Bilanzsumme, Summe Passiva 133.497,95 173.133,09

Anhang


 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Ital - Gastro - Restaurant GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro aber nicht mehr als 1.000,00 Euro wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.


Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.


Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Anga be zu Forde runge n  
  

 
 
 
 
Art der Forderung zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
 
31.12.2009
 
kleiner 1 Jahr
größer 1 Jahr
 
TEuro
TEuro
TEuro
 
 
 
 
aus Lieferungen und Leistungen
1,9
1,9
0,0
sonstige Vermögensgegenstände
21,4
9,9
11,5
 
 
 
 
 
 
 
 
Summe
23,3
11,8
11,5


 
Angabe zu Verbindlichkeiten
  

 
 
 
 
 
Art der Verbindlichkeit zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2009
 
kleiner 1 J.
1 bis 5 J.
größer 5 J.
 
TEuro
TEuro
TEuro
TEuro
 
 
 
 
 
aus Lieferungen und Leistungen
3,6
3,6
0,0
0,0
gegenüber Gesellschaftern
127,6
27,6
0,0
100,0
sonstige Verbindlichkeiten
0,7
0,7
0,0
0,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Summe
131,9
31,9
0,0
100,0
 
 
 
 
 


Sonstige Angaben

Die Bilanz weist zum 31.12.2009 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag inHöhe von 109.222,81 € aus. Der Verbrauch des Eigenkapitals war Gegenstand der Gesellschafterversammlung. Gegenüber dem Gesellschafter Herrn Vito Signorello besteht eine Darlehensverbindlichkeit in Höhe von 100.000,00 €. Für diese Darlehensverbindlichkeit liegt eine Rangrücktrittserklärung gegenüber allen anderen Gläubigern der Gesellschaft vor, die auch im Fall der Insolvenz bestehen bleibt.


Sonstige Pflichtangaben

Namen der Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs war Herr Vito Signorello zum Geschäftsführer bestellt. Der Geschäftsführer ist von Beruf Gastronom.


Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
Euro
Verbindlichkeiten
127.597,69


Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

Unterschrift der Geschäftsleitung

Leipzig, den 15.04.2011  ____________________
                                        Vito Signorello
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.04.2011 festgestellt.

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