Stammdaten

Register
Amtsgericht Nürnberg HRB 2487
Eingetragen
11.11.1975
Branche
Ingenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungHerstellung von elektrischem InstallationsmaterialTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Telekommunikationsgeräten sowie elektrotechnischen und elektronischen Erzeugnissen a. n. g.
Gegenstand
a) Planung und Projektierung, Herstellung und Errichtung, Montage, Verkauf, Wartung und Vermietung von Anlagen und Geräten jeglicher Art der Fernmelde-, Sicherheitsund Elektrotechnik sowie Handel mit sonstigen Waren und Einrichtungsgegenständen, b) Fachvertretungen und Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Sicherheitstechnik.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Wolfgang Frank
50.00%
50.00%

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Regina Frank
Esslinger Straße 17, 90441 Nürnberg
26.000 €
50.00%
Wolfgang Frank
Esslinger Straße 17, 90441 Nürnberg
26.000 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

FRANK GmbH

Nürnberg

Jahresabschluss zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen 363.141,30 390.884,30
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 23.842,00 27.641,00
II. Sachanlagen 336.149,30 360.093,30
III. Finanzanlagen 3.150,00 3.150,00
B. Umlaufvermögen 1.082.951,71 737.292,80
I. Vorräte 584.720,94 497.079,12
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 481.197,85 196.949,90
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 17.032,92 43.263,78
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 94.812,63
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.446.093,01 1.222.989,73

Passiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 32.383,90 0,00
I. gezeichnetes Kapital 52.000,00 52.000,00
II. Verlustvortrag 19.616,10 146.812,63
B. Rückstellungen 336.923,00 450.304,00
C. Verbindlichkeiten 1.076.786,11 772.685,73
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.446.093,01 1.222.989,73

Anhang

A. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

 
1. Darstellungsstetigkeit

 
Im Berichtsjahr wurden keine Ausweisänderungen vorgenommen.

 

 
2. Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr

 
Die Zahlen des Berichtsjahres sind unmittelbar mit den Zahlen des Vorjahres vergleichbar.

 
 
B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

 
1. Bilanzierungsmethoden

 
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007 wurde unter der Beachtung der Ansatzvorschriften des Handelsgesetzbuches (3. Buch) erstellt.

 
Die Rechnungslegung der Gesellschaft wurde gemäß den Vorschriften im Sinne von § 264 Abs. 1 S. 3 i.V.m. § 267 Abs. 1 HGB durchgeführt.

 
Die Bilanz wurde nach § 266 HGB gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung entspricht § 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren). Vom Wahlrecht gemäß § 265 Abs. 7 Nr. 1 HGB wurde kein Gebrauch gemacht.

 
Der Ausweis der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern erfolgte gemäß § 42 Abs. 3 GmbHG unter einem gesonderten Posten.

 
Von handelsrechtlichen Bilanzierungshilfen gemäß § 269 HGB wurde kein Gebrauch gemacht.

 
2. Bewertungsmethoden

 
Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252 bis 256 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Bewertungsvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 279 bis 283 HGB erstellt.

 
Im Einzelnen wurden folgende Bewertungsmethoden angewandt:

 
Die immateriellen Vermögensgegenstände wie Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Lizenzen an solchen Rechten und Werten sind zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige, lineare Abschreibungen angesetzt. Die Nutzungsdauern werden in Anlehnung an die steuerlichen AfA-Tabellen bemessen.

 
Die Sachanlagen wie Grundstücke und Bauten sind mit den Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten vermindert um Skonti bzw. mit den Herstellungskosten bewertet. Die Betriebsgebäude werden linear gemäß § 7 Abs. 4 EStG abgeschrieben. Die Abschreibungen des Geschäftsjahres 2007 wurden in eine gesonderte Spalte des Anlagenspiegels aufgenommen (§ 268 Abs. 2 HGB).

 
Die anderen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sind mit den Anschaffungskosten zzgl. Anschaffungsnebenkosten abzgl. Skonti bzw. mit den Herstellungskosten bewertet.

 
Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen unter der Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern mit den steuerlich zulässigen Höchstsätzen. Die Vermögensgegenstände wurden teilweise linear gemäß § 7 Abs.1 EStG und teilweise geometrisch-degressiv gemäß § 7 Abs. 2 EStG abgeschrieben.

 
Die Finanzanlagen sind mit den Anschaffungskosten angesetzt.

 
Die Vorräte wie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie fertige und unfertige Erzeugnisse und Waren sind unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips mit den Anschaffungskosten angesetzt.

 
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind mit ihrem Nominalwert angesetzt. Uneinbringliche Forderungen wurden abgeschrieben, zweifelhafte Forderungen wertberichtigt.

 
Die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihren Nominalwerten angesetzt.

 
Der Kassenbestand ist zum Nominalwert angesetzt und durch Kassenblatt zum 31. Dezember 2007 nachgewiesen.

 
Das Guthaben bei Kreditinstituten ist zum Nennwert angesetzt, es ist durch Bankauszug zum 31. Dezember 2007 nachgewiesen. Über das Guthaben kann ohne Einschränkungen verfügt werden.

 
Die sonstigen Rückstellungen erfassen Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten gemäß
§ 249 Abs. 1 HGB. Die Bewertung erfolgte nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung.

 
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

 
 
C. Angaben zur Bilanz

 
Sonstige Vermögensgegenstände

 
Zum Bilanzstichtag bestanden Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von Euro 25.610,00 (Vorjahr: Euro 25.610,00).

 
Kapitalanteile

 
Das Stammkapital in Höhe von Euro 52.000,00 wurde von den Gesellschaftern vollständig einbezahlt. Es ist zum Nennbetrag angesetzt.

 
Verbindlichkeiten

 
Die kurzfristigen Verbindlichkeiten bis zu einem Jahr betragen Euro 857.582,35 (Vorjahr: Euro 756.611,01).

 
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 109.267,39 (Vorjahr: Euro 0,00).

 
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

 
Zum Bilanzstichtag bestanden Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 6.861,96).

 
D. Sonstige Angaben

 
Haftungsverhältnisse

 
Am Jahresabschlussstichtag den 31. Dezember 2007 bestanden keine Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB.

 
Organmitglieder

 
Geschäftsführer waren im Berichtsjahr 2007 Herr Wolfgang Frank sen. und Frau Regina Frank bis 22.04.2007. Sie waren im Geschäftsjahr 2007 einzelvertretungsberechtigt und von den Bestimmungen des § 181 BGB befreit.

 
Ein Aufsichtsrat oder Beirat besteht nicht.

 
Gesamtbezüge der aktiven Organmitglieder

 
Die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung gemäß § 285 Nr. 9 HGB unterbleibt nach § 288 HGB.

 
Durchschnittliche Zahl der Beschäftigten nach Gruppen

 
Unter Zugrundelegung der Berechnungsmethode nach § 267 Abs. 5 HGB wurden im Berichtsjahr 2007 und im Vorjahr durchschnittlich beschäftigt:

 
Angestellte (gewerblich): 14 (2006) und 14 (2007)
Angestellte (kaufmänisch): 14 (2006) und 11 (2007)
Gesamt: 28 ( 2006 ) und 25 ( 2007 )

 
Festgestellt.
Nürnberg, den 25.04.2008

 

 
gez.:

FRANK GmbH
Wolfgang Frank sen., Geschäftsführer

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