Stammdaten

Register
Amtsgericht Potsdam HRB 21246
Eingetragen
14.2.2008
Branche
Forschung und Entwicklung im Bereich BiotechnologieHerstellung von pharmazeutischen GrundstoffenHerstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen
Gegenstand
Die Entwicklung von Diagnostika und Pharmazeutika zur Bekämpfung von Eierstockkrebs.

Historie

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Management

NameRolle
Ruján Tamás
seit 7.10.2009
Liquidator
Fabian Model
seit 7.10.2009
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

OCCure GmbH

Potsdam

Jahresabschluss zum 30. September 2009

Bilanz

Aktiva

  Euro Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen      
I. Sachanlagen      
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   359,00 479,00
B. Umlaufvermögen      
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
sonstige Vermögensgegenstände   1.467,87 8.848,53
II. Kassenbestand, Bundesbank guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   733,21 25.317,21
C. Rechnungsabgrenzungsposten   0,00 123,33
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   114.715,98 67.786,96
Summe Aktiva   117.276,16 102.555,03

Passiva

     
  Euro Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital   28.500,00 25.000,00
II. Zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete Einlage   0,00 3.500,00
III. Kapitalrücklage   25.000,00 25.000,00
IV Verlustvortrag   -121.286,96 0,00
V. Jahresfehlbetrag   -46.929,02 -121.286,96
nicht gedeckter Fehlbetrag   114.715,98 67.786,96
buchmäßiges Eigenkapital   0,00 0,00
B. Rückstellungen      
sonstige Rückstellungen   1.020,00 2.000,00
C. Verbindlichkeiten      
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6.846,27   52.938,71
2. sonstige Verbindlichkeiten 109.409,89 116.256,16 47.616,32
Summe Passiva   117.276,16 102.555,03

Gewinn- und Verlustrechnung

  Euro Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
1. Umsatzerlöse   2.520,00 0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge   20.013,49 0,00
3. Personalaufwand      
a) Löhne und Gehälter 30.404,00   0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 6.154,03 36.558,03 0,00
4. Abschreibungen      
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs   120,00 120,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen   27.065,79 120.061,40
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   4,97 0,00
7. Zinsen und ähnliche      
Aufwendungen   5.723,66 1.105,56
8. Ergebnis der gewöhnlichen      
Geschäftstätigkeit   -46.929,02 -121.286,96
9. Jahresfehlbetrag   46.929,02 121.286,96

Anhang für das Wirtschaftsjahr 01. Oktober 2008 bis 30. September 2009

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und der ergänzenden Regelungen des GmbHG aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den Erleichterungsvorschriften des § 288 HGB wurde teilweise Gebrauch gemacht.

2. Bilanzierungsgrundsätze und Angaben zu einzelnen Bilanzpositionen

AKTIVA

Die Gegenstände des Anlagevermögens werden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um die linearen Abschreibungen angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten entspricht den Salden der Bankauszüge zum Bilanzstichtag. Der Ausweis erfolgt zum Nennbetrag.

PASSIVA

Das Stammkapital in Höhe von EUR 28.500,00 ist in voller Höhe eingezahlt.

Sonstige Rückstellungen werden für ungewisse Verbindlichkeiten in der Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Sie enthalten die Jahresabschlusskosten.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten stellen sich wie folgt dar:

  Gesamtbetrag
EUR
Laufzeit bis 1 Jahr
EUR
Laufzeit 2 bis 5 Jahre
EUR
Laufzeit über 5 Jahre
EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6.846,27 6.846,27 0,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 109.409,89 2.582,17 0,00 106.827,72
  116.256,16 9.428,44 0,00 106.827,72

3. Angaben zu einzelnen Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen die Kosten für Forschungsmaterialien, die Miet-, Rechts- und Beratungs-, Buchführungs-, Abschlusskosten, Reisekosten der Mitarbeiter sowie Werbe- und Telefonkosten.

4. Sonstige Angaben

Geschäftsführer

Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr:

- Tamas Rujan, Berlin und

- Fabian Model, Berlin.

Nachrichten & Medien

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