Atelier F Systemgastronomie GmbH

Große Bleichen 31, 20354 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 123676
Vorher
IMCAFI 187. Verwaltungs GmbH
Eingetragen
9.7.2012
Branche
Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln a. n. g.Herstellung von FertiggerichtenGroßhandel mit Getränken
Gegenstand
die Produktion von Lebensmitteln und Getränken sowie der Handel damit und der Aufbau und Betrieb von systemgastronomischen Einrichtungen und Standorten.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Holger Sturm
seit 19.8.2020
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Identifizierte Personen (3)

NameAnteil
33.33%
33.33%

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

Germany
8.333 €
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Germany
8.333 €
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Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Atelier F Systemgastronomie GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 222.377,00 265.958,00
I. Sachanlagen 222.377,00 265.958,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 222.377,00 265.958,00
B. Umlaufvermögen 680.326,27 413.431,97
I. Vorräte 10.945,64 5.887,75
1. fertige Erzeugnisse und Waren 10.945,64 5.887,75
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 97.403,85 115.819,53
1. sonstige Vermögensgegenstände 97.403,85 115.819,53
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 571.976,78 291.724,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.573,78 2.213,92
Summe Aktiva 905.277,05 681.603,89

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 566.599,57 148.400,41
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 230.820,46 230.820,46
III. Gewinnrücklagen 1.075.002,00 1.075.002,00
1. satzungsmäßige Rücklagen 1.075.002,00 1.075.002,00
IV. Verlustvortrag 1.182.422,05 1.327.258,45
V. Jahresüberschuss 418.199,16 144.836,40
B. Rückstellungen 4.500,00 104.500,00
1. sonstige Rückstellungen 4.500,00 104.500,00
C. Verbindlichkeiten 334.177,48 428.703,48
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 16,07 0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 16,07 0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 71.809,16 206.500,22
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 71.809,16 206.500,22
3. sonstige Verbindlichkeiten 262.352,25 222.203,26
davon aus Steuern 34.890,35 3.361,45
davon gegenüber Gesellschaftern 209.941,09 210.064,04
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr 52.411,16 7.725,71
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 209.941,09 214.477,55
Summe Passiva 905.277,05 681.603,89

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Große Bleichen 31, 20354 Hamburg, Bundesrepublik Deutschland. Die Gesellschaft ist unter der Nummer HRB 123676 beim Amtsgericht Hamburg im Handelsregister eingetragen.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 HGB.

Gliederung der Bilanz

Die Gesellschaft wendet bei der Gliederung der Bilanz freiwillig die für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften der §§ 266 ff HGB an.

Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gesellschaft richtet sich bei der Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung freiwillig nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften der §§ 275 ff HGB und wendet hierbei das Gesamtkostenverfahren an.

Bilanzierung- und Bewertungsgrundsätze

Die Gesellschaft richtet sich bei der Bilanzierung und Bewertung nach den Vorschriften der §§ 252 ff HGB.

Das abnutzbare Sachanlagevermögen und die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen angesetzt.

Die Abschreibungen erfolgen linear über die betriebsbedingte Nutzungsdauer.

Die Vorräte sind zu Anschaffungs-/Herstellungskosten oder zu niedrigeren Tageswerten angesetzt.

Die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Bei den Forderungen waren keine erkennbaren Einzelrisiken durch Wertberichtigung zu berücksichtigen.

Die Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nominalwert angesetzt.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Die Rückstellungen beinhalten alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern und sonstige Verbindlichkeiten sind zu ihren Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.

2. Bilanzerläuterungen

Anlagevermögen

Die Aufgliederung der in der Bilanz zusammengefassten Anlagepositionen und ihre Entwicklung ergeben sich aus dem Sachanlageverzeichnis des Unternehmens.
Die Anschaffungskosten sind mit den historischen Anschaffungskosten identisch.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

- entfällt -

3. Sonstige Angaben

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 39.

Die Gesellschaft wurde bis 09/2021 vertreten durch die Geschäftsführer Geoffroy Puech und Kai Lüssem.

Die Gesellschaft wird weiterhin vertreten durch den Geschäftsführer Holger Sturm.

sonstige Berichtsbestandteile

 

Hamburg, den 02.06.2023

gez. Holger Sturm



Angaben zur Feststellung
Der Jahresabschluss wurde am 16.11.2023 festgestellt.

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