Ingrid Jansen Modevertriebs GmbH

Rinckstraße 15, 83435 Bad Reichenhall, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Traunstein HRB 11358
Eingetragen
3.6.1998
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Bekleidung und BekleidungszubehörGroßhandel mit BekleidungGroßhandel mit Textilien
Gegenstand
Der Vertrieb von Mode und Modezubehör aller Art sowie die Übernahme von Handelsvertretungen in diesem Bereich.

Historie

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Management

NameRolle
Ingrid Jansen
seit 25.4.2001
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Ingrid Jansen
Mühlbachstraße 23, 83395 Freilassing
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Ingrid Jansen Modevertriebs GmbH

Freilassing

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 14.680,00 5.002,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 2,00
II. Sachanlagen 14.680,00 5.000,00
B. Umlaufvermögen 144.385,14 47.146,49
I. Vorräte 0,00 3.231,10
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 71.029,88 37.554,72
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 73.355,26 6.360,67
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 2.798,00
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 292.940,00 373.147,00
E. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 100.528,61
Bilanzsumme, Summe Aktiva 452.005,14 528.622,10

Passiva

   
  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 321.789,07 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnrücklagen 296,00 296,00
III. Bilanzgewinn 295.928,48 -126.389,20
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 100.528,61
B. Rückstellungen 109.906,00 31.831,00
C. Verbindlichkeiten 11.186,07 496.791,10
D. Rechnungsabgrenzungsposten 9.124,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 452.005,14 528.622,10

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Größenabhängige Erleichterungen gem. § 288 HGB wurden in Anspruch genommen.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 410,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben; ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Vorräte werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. mit den niedrigeren beizulegenden Werten am Abschlussstichtag angesetzt. Bei der Bewertung wird das strenge Niederstwertprinzip beachtet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen für Pensionen werden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen nach den Richtlinien des BilMoG ermittelt. Die Zeitwerte der verpfändeten Rückdeckungsversicherung sind als Deckungsvermögen berücksichtigt.

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen berücksichtigen alle bis zum Abschlussstichtag entstandenen und bis zur Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und Verpflichtungen. Die Dotierung erfolgte mit dem vorsichtig geschätzten Erfüllungsbetrag.

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

  31.12.2013
Euro
31.12.2012
Euro
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 67.702,28 3.868,99
davon Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 0,00
Sonstige Vermögensgegenstände 3.327,60 33.685,73
davon Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 872,00 1.062,50
davon gegen Gesellschafter 0,00 0,00
  71.029,88 37.554,72

Gezeichnetes Kapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.564,59 ( 50.000,00 DM ) und ist voll eingezahlt.

Pensionsrückstellungen

Die Pensionsrückstellung wurde nach versicherungsmathematischen Grundsätzen von der SLPM Schweizer Leben Pensions Management GmbH nach den Richtlinien des BilMoG ermittel. Als versicherungsmathematische Bewertungsmethode wurde die "projected unit credit method" angewandt. Der Rückstellung nach Handelsrecht liegt ein Rechnungszins von jährlich 4,88% zugrunde. Als Sterbetafeln kamen die Richttafeln 2005 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck zum Ansatz. Ein Rententrend wurde nicht angesetzt (§ 285 Nr. 24 HGB).

Aufgrund der Übergangsvorschriften zur Erstanwendung des BilMoG zum 31.12.2013 wurde der noch verbleibende Übergangsbetrag zur Pensionsrückstellung in voller Höhe von 143.109,00 EUR zugrundegelegt.

Verrechnung von Planvermögen

Die von der Gesellschaft gebildeten Pensionsrückstellungen mit einem Erfüllungsbetrag von EUR 926.315,00 wurden mit dem zuzuordnenden Planvermögen verrechnet. Der verrechnete

beizulegende Zeitwert dieses Planvermögens beträgt EUR 1.202.629,00 (§ 285 Nr. 25 HGB).

Steuerrückstellungen

Rückstellungen wurden gebildet für zu erwartende Nachzahlungen an Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer für das Kalenderjahr 2013.

Übrige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für Jahresabschluss- und Prüfungskosten sowie für ausstehende Rechnungen gebildet. Außerdem wurden Rückstellungen für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen und für Berufsgenossenschaftsbeiträge vorgenommen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten sind im folgenden Verbindlichkeitenspiegel im Einzelnen dargestellt:

  31.12.2013
Euro
31.12.2012
Euro
Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen 7.906,61 382.480,34
davon Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 7.906,61 382.480,34
Sonstige Verbindlichkeiten 3.279,46 114.310,76
davon gegen Gesellschafter 332,54 86.431,70
davon aus Steuern 2.946,92 6.172,77
davon Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 2.946,92 27.879,06
  11.186,07 496.791,10

Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverpflichtungen gemäß § 251 i. V. mit § 268 Abs. 7 HGB.

Aus der Anmietung des zum Betrieb erforderlichen Grundbesitzes mit den aufstehenden Gebäuden ergaben sich Zahlungsverpflichtungen in 2013 in Höhe von EUR 15.729,09. Die bisher in Salzburg angemieteten Räumlichkeiten (Showroom) wurden bereits zum Ende des Monats April 2013 aufgegeben.

IV. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgte durch die Geschäftsführerin

Frau Ingrid Jansen.

Die Geschäftsführerin ist von der Beschränkung des § 181 BGB befreit.

Vorschüsse und Kredite an Mitglieder der Geschäftsführung sowie Haftungsverhältnisse zugunsten von Mitgliedern der Geschäftsführung

Der Geschäftsführung wurden im Berichtszeitraum keine Vorschüsse und Kredite gewährt. Haftungsverhältnisse zugunsten der Mitglieder der Geschäftsführung bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

 

Bad Reichenhall, den 29. Dezember 2014

Ingrid Jansen, Geschäftsführerin

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 20.08.2014 festgestellt.

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