Color Blinds Handels GmbHLiquidiert

Sandkrugweg 35, 22457 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 84381
Eingetragen
31.7.2002
Branche
Großhandel mit AnstrichmittelnGroßhandel mit TextilienEinzelhandel mit Brillen und Kontaktlinsen
Gegenstand
der Verkauf von Waren aller Art insbesondere von Jalousien, Rollos und Markisen - sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten, ausgenommen erlaubnispflichtige.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Color Blinds Handels GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 162,00 562,00
I. Sachanlagen 162,00 562,00
B. Umlaufvermögen 441,66 1.377,64
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 47,86 0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 393,80 1.377,64
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 23.308,12 22.025,75
Bilanzsumme, Summe Aktiva 23.911,78 23.965,39

Passiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzverlust 48.308,12 47.025,75
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 23.308,12 22.025,75
B. Rückstellungen 640,00 640,00
C. Verbindlichkeiten 23.271,78 23.325,39
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 23.271,78 23.325,39
Bilanzsumme, Summe Passiva 23.911,78 23.965,39


Color Blinds Handels GmbH
Anhang zum Jahresabschluss
31. Dezember 2015

Grundsätzliche Angaben

1. Allgemeine Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Color Blinds GmbH, Hamburg, für das Geschäftsjahr 2015 wurde nach den gesetzlichen Vorschriften erstellt.
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 (2) HGB.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Ab­schreibungen, angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit ihren Nennwerten angesetzt.

Die liquiden Mittel wurden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

3. Bilanzverlust

Der Bilanzverlust setzt sich wie folgt zusammen:
Euro
Verlustvortrag aus dem Vorjahr 47.025,75
zuzüglich
Jahresfehlbetrag 2015                                                                  1.282,37
Bilanzverlust                                      48.308,12
                                    ========                                                                                                                                

4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Die Gesellschaft ist in Höhe von Euro 23.308,12 buchmäßig überschuldet. Der Gesellschafter ist jedoch aufgrund einer Rangrücktrittsvereinbarung hinter die Forderung aller Gläubiger gem. §§ 38 und 39 InsO zurückgetreten.

5. Rückstellungen

Die Rückstellungen tragen allen erkennbaren Risiken angemessen Rechnung. Sie betreffen die zum Stichtag bestehenden ungewissen Verbindlichkeiten.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

6. Gliederungsverfahren

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Sonstige Angaben

7. Geschäftsführer der Gesellschaft

Herr Harald Brügmann, Hamburg, ist einzelvertretungsberechtigter und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiter Geschäftsführer der Gesellschaft.

Eine Vergütung für die geleisteten Tätigkeiten wurde nicht gewährt.

8. Arbeitnehmerzahl

    Im Geschäftsjahr 2015 wurden keine Arbeitnehmer beschäftigt.

9. Vorschlag zur Verwendung des Jahresergebnisses

Es wird vorgeschlagen, den ausgewiesenen Jahresfehlbetrag der Gesellschaft in Höhe von € 1.282,37 mit dem Verlustvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von € 47.025,75 zu verrechnen und den Bilanzverlust in Höhe von € 48.308,12 auf neue Rechnung vorzutragen.

Hamburg, den 02. September 2016


                                                                Harald Brügmann
                                                                Geschäftsführer
  

Anlagespiegel

 
Anschaffungs-
Zugänge
kumulierte
Abschreibungen
Buchwert
Buchwert
 
Herstellungs-
Abgänge
Abschreibungen
Zuschreibungen
 
 
 
kosten
 
 
vom 01.01.2015
 
 
 
01.01.2015
 
31.12.2015
bis 31.12.2015
31.12.2015
31.12.2014
 
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Büroeinrichtung
2.848,53
 
2.686,53
400,00
 162,00
 562,00
 
2.848,53
 
2.686,53
400,00
162,00
562,00

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 02.09.2016 festgestellt.

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