Dachdeckerei und Bauspenglerei
Gebr. Endres GmbHLiquidiert
88316 Isny im Allgäu, DEUStammdaten
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Historie
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Konzern- und Jahresabschlüsse
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Gebr. Endres GmbHIsny im AllgäuJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01. Januar 2008 bis zum 31. Dezember 2008BilanzAktiva
Anhang1. Gliederungsgrundsätze Die Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung wurden den geltenden Gliederungsgrundsätzen angepaßt. Eine Mitzugehörigkeit von Vermögensgegenständen und Schulden zu anderen Posten bestand nicht. 2. Bilanzierungsmethoden Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden. Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert. Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB, Rechnungsabgrenzungsposten nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. 3. Bewertungsmethoden Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekanntgeworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden. Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet: Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet. Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes. Der Materialbestand wurde zu Einkaufspreisen bzw. zum niedrigeren Teilwert bewertet. Die Forderungen, die sonstigen Vermögensgegenstände und die liquiden Mittel wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. 4. Währungsumrechnung Im Jahresabschluss ist ein Darlehen enthalten, das auf schweizer Franken lautet. Das Darlehen wurde mit dem Wechselkurs im Zeitpunkt der Darlehensaufnahme bewertet. Die Zinsverbindlichkeit zum 31.12.08 wurde mit dem amtlichen Umrechnungskurs des Monats Dezember 08 bewertet. 5. Erläuterung zur Bilanz Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist aus dem Anlagenspiegel ersichtlich; ebenso die Abschreibungen des Geschäftsjahres. In die Herstellungskosten von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens wurden keine Fremdkapitalzinsen einbezogen. Von den sonstigen Vermögensgegenständen entstanden rechtlich keine erst nach dem Abschlussstichtag. In die Herstellungskosten von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens wurden keine Fremdkapitalzinsen einbezogen. 6. Sonstige Angaben Während des Geschäftsjahres 2008 waren durchschnittlich 15 Arbeitnehmer beschäftigt. Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über fünf Jahre1.1.2008 - 31.12.2008 Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 207.395,89 EUR. 1.1.2007 - 31.12.2007 Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 248.369,54 EUR. |
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