Gebr. Endres GmbHLiquidiert

88316 Isny im Allgäu, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Ulm HRB 620633
Eingetragen
8.7.1993
Branche
Bau von StraßenIngenieurbüros für bautechnische Gesamtplanung von Ingenieurbauwerken und VerkehrsanlagenSpezialisierte Bautätigkeiten im Tiefbau
Gegenstand
Die Planung und Durchführung von Hoch-, Tief- und Pflasterbauarbeiten.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Gebr. Endres GmbH

Isny im Allgäu

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01. Januar 2008 bis zum 31. Dezember 2008

Bilanz

Aktiva

  31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 479.830,69 543.770,71
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4.647,00 4.366,00
II. Sachanlagen 473.933,69 538.154,71
III. Finanzanlagen 1.250,00 1.250,00
B. Umlaufvermögen 603.148,49 567.950,31
I. Vorräte 28.744,00 16.435,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 569.595,72 489.205,69
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr -4.006,48 -4.377,15
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.808,77 62.309,62
C. Rechnungsabgrenzungsposten 9.646,81 14.544,49
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 242.504,31 48.308,34
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.335.130,30 1.174.573,85

Passiva

   
  31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 40.000,00 40.000,00
II. Kapitalrücklage 57.246,50 57.246,50
III. Verlustvortrag 145.554,84 87.775,76
IV. Jahresfehlbetrag 194.195,97 57.779,08
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 242.504,31 48.308,34
B. Rückstellungen 37.210,48 75.030,66
C. Verbindlichkeiten 1.297.919,82 1.099.543,19
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 1.050.897,06 799.339,45
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.335.130,30 1.174.573,85

Anhang

1. Gliederungsgrundsätze

Die Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung wurden den geltenden Gliederungsgrundsätzen angepaßt.

Eine Mitzugehörigkeit von Vermögensgegenständen und Schulden zu anderen Posten bestand nicht.

2. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB, Rechnungsabgrenzungsposten nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

3. Bewertungsmethoden

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekanntgeworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes.

Der Materialbestand wurde zu Einkaufspreisen bzw. zum niedrigeren Teilwert bewertet.

Die Forderungen, die sonstigen Vermögensgegenstände und die liquiden Mittel wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

4. Währungsumrechnung

Im Jahresabschluss ist ein Darlehen enthalten, das auf schweizer Franken lautet. Das Darlehen wurde mit dem Wechselkurs im Zeitpunkt der Darlehensaufnahme bewertet. Die Zinsverbindlichkeit zum 31.12.08 wurde mit dem amtlichen Umrechnungskurs des Monats Dezember 08 bewertet.

5. Erläuterung zur Bilanz

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist aus dem Anlagenspiegel ersichtlich; ebenso die Abschreibungen des Geschäftsjahres.

In die Herstellungskosten von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens wurden keine Fremdkapitalzinsen einbezogen.

Von den sonstigen Vermögensgegenständen entstanden rechtlich keine erst nach dem Abschlussstichtag.

In die Herstellungskosten von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens wurden keine Fremdkapitalzinsen einbezogen.

6. Sonstige Angaben

Während des Geschäftsjahres 2008 waren durchschnittlich 15 Arbeitnehmer beschäftigt.

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über fünf Jahre

1.1.2008 - 31.12.2008

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 207.395,89 EUR.

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 248.369,54 EUR.

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