Stammdaten

Register
Amtsgericht Bayreuth HRB 557
Vorher
Unterberger Dental GmbHPRetioZA Verwaltungsgesellschaft mbHPRetioZA Steuerberatungsgesellschaft mbH
Eingetragen
18.10.1978
Branche
Sonstige Instandhaltung und Reparatur von Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 t oder wenigerTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von KraftwagenSonstige Instandhaltung und Reparatur von Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t
Gegenstand
Gegenstand geändert, nun: Gegenstand des Unternehmens ist die Ausführung von Kfz.-Schönheitsreparaturen aller Art ausschließlich im Innenbereich, speziell Kunststoff- und Lederflächen, Kraftfahrzeugreparaturen im Rahmen eines handwerksrollenfreien Hilfsbetriebs an eigenen und fremden Fahrzeugen, der Handel und die Vermietung von Kfz und in diesem Zusammenhang stehende Beratung.

Historie

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Management

NameRolle
Vasic Bosco
seit 16.4.2019
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Bosco Vasic
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Bosco Vasic
Konradstr. 2, 40229 Düsseldorf
26.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

PRetioZA Steuerberatungsgesellschaft mbH

Bayreuth

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 237.073,29 271.860,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 219.355,00 271.199,00
1. Geschäfts- oder Firmenwert 219.355,00 271.199,00
II. Sachanlagen 17.718,29 661,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 17.718,29 661,00
B. Umlaufvermögen 107.595,94 52.372,66
I. Vorräte 7.100,00 0,00
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 7.100,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 84.052,85 48.337,31
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 63.128,65 45.890,31
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 1.977,52 0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände 18.946,68 2.447,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 16.443,09 4.035,35
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.669,00 6.336,50
Bilanzsumme, Summe Aktiva 350.338,23 330.569,16

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 15.467,28 11.860,76
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Verlustvortrag 10.532,72 14.139,24
III. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 0,00 0,00
B. Rückstellungen 15.525,17 8.270,46
1. Steuerrückstellungen 10.125,17 7.370,46
2. sonstige Rückstellungen 5.400,00 900,00
C. Verbindlichkeiten 319.345,78 310.437,94
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 291.940,79 278.152,36
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 11.352,36
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00 17.200,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 17.200,00
3. sonstige Verbindlichkeiten 27.404,99 15.085,58
davon aus Steuern 9.867,79 12.961,95
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 260,00 0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 27.404,99 15.085,58
Bilanzsumme, Summe Passiva 350.338,23 330.569,16

Anhang

1. Angaben zu den Ausweisvorschriften

Die Gliederung der Bilanz wurde unter Beachtung der handelsrechtlichen Ausweisvorschriften erstellt. Dabei wurde von den Erleichterungsregelungen für kleine Kapitalgesellschaften Gebrauch gemacht. Bezüglich der Angaben und Erläuterungen im Anhang wird von den Erleichterungsregelungen für kleine Kapitalgesellschaften Gebrauch gemacht.


2. Aufstellung Jahresabschluss

Der Jahresabschluß wurde unter Beachtung der handelsrechtlichen Bestimmungen aufgestellt. Die vorliegende Bilanz enthält die handelsrechtlich maßgeblichen Werte.


3. Angaben zur Bilanz sowie zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Sachanlagen

Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten/Herstellungskosten, vermindert um die planmäßige Abschreibung ausgewiesen. Der Abschreibung aus Sachanlagen wurde die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer zugrunde gelegt. Die Nutzungsdauer beträgt für die Sachanlagenzugänge 6 - 10 Jahre. Der Abschreibung wurde die lineare AfA nach § 7 Abs. 2 EStG zugrunde gelegt.

Von der Bewertungsfreiheit nach § 6 Abs. 2 EStG wurde für die geringwertigen Wirtschaftsgüter Gebrauch gemacht.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen wurde eine pauschale Wertberichtigung von 1 % aus dem Nettowert der nicht einzelwertberichtigten Forderungen berücksichtigt. Für zweifelhafte Forderungen wurde eine Einzelwertberichtigung vorgenommen. Die Wertberichtigung wurde direkt von den Forderungen abgesetzt.

Zum Bilanzstichtag bestanden gegenüber Gesellschaftern keine Forderungen.

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

Die liquiden Mitten wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennwert bewertet.


Rückstellungen

Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet. Sie wurden nach handelsrechtlichen Vorschriften gebildet und bewertet: Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen waren nicht zu erwarten und daher nicht zu berücksichtigen.


Rückstellungen für latente Steuern

Rückstellungen für latente Steuern waren nicht zu bilden.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Eine Abzinsung wurde nicht vorgenommen, da die Verbindlichkeiten keinen Zinsanteil enthalten haben.


4. Sonstige Angaben

Besondere Haftungsverhältnisse (§268 Abs. 7, § 251 HGB) liegen nicht vor.

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Zur Geschäftsführung war bestellt:

Herr Bernhard Prechtl, Kirchenpingarten


5. Ergebnisverwendung

Angaben über die Ergebnisverwendung werden nicht gemacht, da sich anhand dieser Angaben die Gewinnanteile von natürlichen Personen feststellen lassen, die Gesellschafter sind. § 325 Abs. 1 Satz 1, letzer Halbsatz HGB.

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