Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 166940
Eingetragen
15.3.2007
Branche
Herstellung von SportgerätenGroßhandel mit Sportartikeln und -zubehörHerstellung von Arbeits- und Berufsbekleidung
Gegenstand
Herstellung und Vertrieb von Sportartikeln und Sportbekleidung sowie Waren aller Art.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

k1x GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 411.534,44 392.513,44
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 104.487,00 11.767,00
1. sonstige immaterielle Vermögensgegenstände 104.487,00 11.767,00
II. Sachanlagen 307.047,44 380.746,44
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 307.047,44 380.746,44
B. Umlaufvermögen 5.470.119,61 3.366.960,98
I. Vorräte 3.408.282,12 1.782.896,88
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen, offen abgesetzt 0,00 9.093,16
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.053.428,46 1.575.820,06
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 58.935,57 0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände 1.994.492,89 1.575.820,06
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 11.769,28 15.751,34
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 8.409,03 8.244,04
C. Rechnungsabgrenzungsposten 201.364,75 304.218,30
Bilanzsumme, Summe Aktiva 6.083.018,80 4.063.692,72

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 2.043.955,97 1.455.017,78
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Kapitalrücklage 139.745,57 139.745,57
III. Gewinnvortrag 845.272,21 413.488,73
IV. Jahresüberschuss 1.008.938,19 851.783,48
B. Rückstellungen 880.927,07 625.315,18
C. Verbindlichkeiten 3.158.135,76 1.983.359,76
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 504.522,34 194.017,09
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 504.522,34 194.017,09
2. sonstige Verbindlichkeiten 2.653.613,42 1.789.342,67
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.653.613,42 1.789.342,67
Bilanzsumme, Summe Passiva 6.083.018,80 4.063.692,72

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2011 - 31.12.2011
EUR
1.1.2010 - 31.12.2010
EUR
1. Rohergebnis 5.988.613,95 5.020.605,69
2. Personalaufwand 960.946,70 602.505,62
a) Löhne und Gehälter 792.157,96 487.750,35
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 168.788,74 114.755,27
3. Abschreibungen 173.303,96 149.844,70
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 173.303,96 149.844,70
4. sonstige betriebliche Aufwendungen 3.274.776,76 2.937.924,12
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 959,63 1.043,47
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 58.749,15 48.515,21
davon an verbundene Unternehmen 0,00 8.827,77
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.521.797,01 1.282.859,51
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag 512.516,32 430.736,03
9. sonstige Steuern 342,50 340,00
10. Jahresüberschuss 1.008.938,19 851.783,48

Anhang


Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss zum 31.12.2011 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den Vorschriften des GmbH - Gesetzes aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine mittelgroße Kapitalgesellschaft.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten aktiviert und über ihre Nutzungsdauer linear über drei Jahre abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige und - falls erforderlich - auch außerplanmäßige Abschreibungen, bewertet. Die Abschreibung von Sachanlagevermögen erfolgte in Anlehnung an die steuerlich zulässigen Abschreibungsmethoden und Nutzungsdauern. Einem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert wird durch angemessene Wertberichtigung Rechnung getragen. Dabei wird das handelsrechtliche Wahlrecht nach § 253 Abs. 2 HGB dahingehend ausgeübt, dass nur bei voraussichtlich dauernder Wertminderung eine außerplanmäßige Abschreibung vorgenommen wird.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert, vermindert um Einzelwertberichtigungen in Höhe von EUR 87.885,93 und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 13.827,00 ausgewiesen.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 3.158.135,76, davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von EUR 504.522,34.

 Die Verbindlichkeiten sind zu ihren Erfüllungsbeträgen bilanziert.

 Die Passivierung der Rückstellungen erfolgte zum Erfüllungsbetrag für alle erkenn- baren Risiken und ungewissen Verpflichtungen, der nach vernünftiger kaufmänni- scher Beurteilung notwendig ist.

 
Die übrigen Posten des Umlaufvermögens sind mit Nennbeträgen angesetzt.


  Erläuterungen und Angaben zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung


Die Gliederung der Bilanz entspricht dem Schema des § 266 HGB.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Vorschriften der §§ 275 ff. des Handelsgesetzbuches.

 
  Sonstige Angaben


 Die Gesellschaft hatte im Wirtschaftsjahr einen Geschäftsführer.


  Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer zum 31.12.2011 war

Herr Christian Grosse, Münsing.
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.09.2012 festgestellt.

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