Ünver-Export - Import GmbHLiquidiert

59077 Hamm, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamm HRB 5250
Eingetragen
2.12.2004
Branche
Großhandel mit Obst, Gemüse und KartoffelnGroßhandel mit Mehl und GetreideproduktenGroßhandel mit Fisch und Fischerzeugnissen
Gegenstand
Handeln mit Lebensmitteln und Exportartikeln jeder Art

Historie

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Management

NameRolle
Tahsin Ünver
seit 18.12.2012
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Ünver-Export - Import GmbH

Hamm

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 12.500,00 12.500,00
B. Anlagevermögen 27.336,00 34.612,00
I. Sachanlagen 27.336,00 34.612,00
C. Umlaufvermögen 138.141,71 103.616,02
I. Vorräte 98.250,00 67.635,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 15.549,34 29.841,99
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 24.342,37 6.139,03
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.984,00 3.972,00
E. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 20.448,86 17.950,93
Bilanzsumme, Summe Aktiva 200.410,57 172.650,95

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Verlustvortrag 43.950,93 20.688,92
III. Jahresfehlbetrag 2.497,93 23.262,01
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 20.448,86 17.950,93
B. Rückstellungen 1.000,00 1.000,00
C. Verbindlichkeiten 199.410,57 171.650,95
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 88.132,39 102.614,45
Bilanzsumme, Summe Passiva 200.410,57 172.650,95

Anhang


I. Wirtschaftliche Verhältnisse

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

1.1. Gliederung des Jahresabschlusses

Die Bilanz ist nach dem allgemeinen Gliederungsschema aufgestellt; die Gliederung entspricht den gesetzlichen Vorschriften.

1.2 Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

1.3 Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der  Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte grundsätzlich mit dem Nennwert.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt  88.132 Euro.

Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. 

2. Sonstiges

2.1. Geschäftsführung

Die Geschäftsführung wurde im Wirtschaftsjahr 2010 von Herrn Tahsin Ünver, Hamm, wahrgenommen.

Hamm,  11.04.2012


  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 11.04.2012 festgestellt.

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