Soteira GmbHLiquidiert

10785 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 116883
Eingetragen
19.12.2008
Branche
Herstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen GerätenGroßhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln, Dental- und LaborbedarfHerstellung von orthopädischen Erzeugnissen
Gegenstand
Die Vermarktung und der Vertrieb minimalinvasiver Gefäßprothesen und anderer Medizingeräte.

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Soteira GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

4.579,13

6.623,53

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

127,00

640,00

II. Sachanlagen

2.970,00

4.502,00

III. Finanzanlagen

1.482,13

1.481,53

B. Umlaufvermögen

347.311,87

432.299,67

I. Vorräte

45.794,01

162.451,45

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

165.476,28

199.140,95

III. Wertpapiere

0,00

0,00

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

136.041,58

70.707,27

C. Rechnungsabgrenzungsposten

9.413,00

9.468,87

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

980.593,94

427.033,24

Summe Aktiva

1.341.897,94

875.425,31



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

0,00

0,00

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Kapitalrücklage

852.005,35

852.005,35

III. Gewinnrücklagen

0,00

0,00

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-1.304.038,59

-620.976,78

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-553.560,70

-683.061,81

B. Rückstellungen

56.450,00

30.523,51

C. Verbindlichkeiten


1.285.447,94

844.901,80

D. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00

0,00

Summe Passiva

1.341.897,94

875.425,31

ANHANG

ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS UND ZU DEN BILANZIERUNGS‑ UND BEWERTUNGSMETHODEN

Bilanzierungsmethoden

Die Gesellschaft erfüllt die Größenkriterien einer kleinen Kapitalgesellschaft. Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung nach den Vorschriften der §§ 242 bis 256a und §§ 264 bis 288 HGB sowie den Sondervorschriften des GmbH‑Gesetzes aufgestellt. Die Gewinn‑ und Verlustrechnung wird nach dem Gesamt­kosten­verfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Ab‑schreibungen, angesetzt. Von der Bewertungsfreiheit nach § 6 Abs. 2 EStG für geringwertige Wirtschaftsgüter wurde Gebrauch gemacht. Bei abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 wurde in 2009 ein Sammelposten gebildet, der jährlich bis 2013 mit 20 % aufgelöst wird.

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgt mit den Anschaffungskosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert.

Die Vorräte werden zu Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zum Nennwert.

Bei den Forderungen wird das allgemeine Kreditrisiko durch Pauschalwertberichtigung berücksichtigt. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Die Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nominalwert angesetzt.

Als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben ausgewiesen, die Aufwand künftiger Perioden darstellen.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit ihrer Restlaufzeit entsprechendem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Umrechnung von Fremdwährungsposten erfolgt mit den Kursen zum Zeitpunkt der Einbuchung des Geschäftsvorfalls unter Berücksichtigung des Devisenkassamittelkurses zum Bilanzstichtag.

2. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN POSTEN DER BILANZ

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Die Gesellschaft weist zum 31. Dezember 2011 ein negatives Eigenkapital in Höhe von TEUR 981 aus und ist damit bilanziell überschuldet. Eine bilanzielle Überschuldung ist nicht gleichbedeutend mit einer Überschuldung nach § 19 InsO. Zur Vermeidung einer Überschuldung im Sinne von § 19 InsO hat die Gesellschafterin, Soteira Inc. für Teilbeträge ihrer Forderungen eine Rangrücktrittserklärung abgegeben.

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

3. ERGÄNZENDE ANGABEN

3.1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB bestanden zum Stichtag nicht.

3.2. Beziehungen zu Mutterunternehmen

Die Soteira GmbH, Berlin, wird in den Konzernabschluss der Soteira Inc., Natick, USA einbezogen. Die Konzernabschlüsse sind am Sitz der Konzernmutter erhältlich.

3.3. Geschäftsführung und Vertretung

Mitglieder der Geschäftsführung waren im Geschäftsjahr 2011:

Jodi Ann Gricci, Geschäftsführerin, Natick, USA und

Lawrence John Jasinski, Geschäftsführer, Southborough, USA seit 20.07.2011.

Frau Gricci und Herr Jasinski vertreten die Gesellschaft allein.

 

Lawrence John Jasinski, Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 25.04.2013

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