Stammdaten

Register
Amtsgericht Kleve HRB 2352
Eingetragen
26.4.2001
Branche
BeteiligungsgesellschaftenHerstellung von Gipserzeugnissen für den BauBauträger für andere Gebäude und Bauwerke
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist der Akustik- und Trockenbau und der Einbau von Fertigteilwänden. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann sich insbesondere an anderen Unternehmen, auch wenn sie einen anderen Unternehmensgegenstand haben, beteiligen, sie erwerben, die Geschäftsführung für solche Unternehmen übernehmen sowie Zweigniederlassungen errichten.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Frank Stefan Withaar
seit 15.10.2003
Geschäftsführer
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Robert Peter Harry van der Ven
50.00%
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Robert Peter Harry van der Ven
Kirchstr. 131, 47574 Goch
5.000 €
50.00%
Theo van Doesburgstraat 4, NL-7425 EP Deventer
5.000 €
50.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

FREE-Bau GmbH

Goch

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

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Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 231.049,00 242.758,00
I. Sachanlagen 31.049,00 42.758,00
II. Finanzanlagen 200.000,00 200.000,00
B. Umlaufvermögen 1.593.170,36 2.461.106,99
I. Vorräte 426.235,89 1.034.099,93
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 547.129,82 658.233,28
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 619.804,65 768.773,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten 187,00 170,84
Summe Aktiva 1.824.406,36 2.704.035,83
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Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 979.657,20 1.057.468,90
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 1.032.468,90 970.587,92
III. Jahresfehlbetrag 77.811,70 -61.880,98
B. Rückstellungen 20.197,52 64.997,51
C. Verbindlichkeiten 824.551,64 1.581.569,42
Summe Passiva 1.824.406,36 2.704.035,83

Anhang

für das Geschäftsjahr 2023

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde gemäß den handelsrechtlichen Vorschriften

(§§ 242 ff., 264 ff. HGB) und den ergänzenden Bestimmungen des GmbH Gesetzes sowie des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Es handelt sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB unverändert nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der einzelnen Jahresabschlussposten unverändert unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit.

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden stellen sich wie folgt dar:

Anlagevermögen

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Vorräte

Das Vorratsvermögen wurde im Wege einer Inventur zum Bilanzstichtag aufgenommen.

In Ausführung befindliche Aufträge

Die Bewertung der unfertigen und fertigen Erzeugnisse bzw. Leistungen erfolgte zu progressiv bzw. retrograd ermittelten Herstellungskosten. Bei den unfertigen Erzeugnissen wurden die Materialkosten, sowie die Lohnkosten einschließlich eines Gemeinkostenzuschlages ohne Vertriebskosten und Gewinnzuschlag berücksichtigt.

übrige Vermögensposten

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie der Geldbestände erfolgte grundsätzlich zum Nennwert.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde für das allgemeine Kredit- und Ausfallrisiko eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 % bzw. 20 % des Nettoforderungsbestandes gebildet. Für konkrete Risiken im Forderungsbestand wurden Einzelwertberichtigungen gebildet.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen die erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie wurden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

C. Angaben zur Bilanz

Finanzanlagen

Es bestehen Ausleihungen an Gesellschafter in Höhe von € 200.000,00.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Gesellschaft hat Verbindlichkeiten in Höhe von € 112.214,21 mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren.

D. Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse

Die Gesellschaft haftet zum Bilanzstichtag für eine Bankbürgschaft i. H. v. € 0,00.

Gesellschaftsorgane

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 war Geschäftsführer:

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Name, Vorname Tätigkeit/ausgeübter Beruf
Van der Ven, Ron Geschäftsführer

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Gezeichnet durch: Ron van der Ven

Der Jahresabschluss wurde am 18.12.2025 festgestellt.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 18.12.2025.

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