Stammdaten

Register
Amtsgericht Gelsenkirchen HRB 8876
Eingetragen
10.1.2007
Branche
Garten- und LandschaftsbauErbringung von sonstigen gärtnerischen DienstleistungenArchitekturbüros für Garten- und Landschaftsgestaltung
Gegenstand
Erstellung und Pflege von Reitplätzen, Reithallenböden, Veranstaltungsböden sowie garten- und landschaftsbaulichen Anlagen

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Richard Vornbrock
seit 10.1.2007
Geschäftsführer

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Reitboden Vornbrock GmbH

Dorsten

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 229.865,00 193.201,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 229.714,00 193.050,00
III. Finanzanlagen 150,00 150,00
B. Umlaufvermögen 231.120,56 178.676,71
I. Vorräte 184.111,31 143.991,51
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 46.363,11 34.079,06
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 646,14 606,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten 18.145,11 2.305,13
Aktiva 479.130,67 374.182,84

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 76.111,37 43.391,36
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 110.000,00 110.000,00
III. Bilanzverlust 58.888,63 91.608,64
B. Rückstellungen 9.470,52 9.141,18
C. Verbindlichkeiten 393.548,78 321.650,30
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 276.841,21 252.304,30
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 116.707,57 69.346,00
davon gegenüber Gesellschaftern 53.473,33 54.568,43
Summe Passiva 479.130,67 374.182,84

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Reitboden Vornbrock GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Dorsten
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Gelsenkirchen
Register-Nr.: 8876
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Allgemeines

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern betragen EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen EUR 53.473,33 (Vorjahr: EUR 54.568,43).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 276.841,21 (Vorjahr: EUR 252.304,30).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 116.707,57 (Vorjahr: EUR 69.346,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten liegen keine weiteren Haftungsverhältnisse vor.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Allgemeines

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
Am Bilanzstichtag waren im Unternehmen 16 Personen beschäftigt.

Erläuterung der Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außerge-
wöhnlicher Bedeutung

Im Geschäftsjahr gab es keine Erträge und keine Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung bzw. von außergewöhnlicher Bedeutung.

Sonstige Angaben

Organe:

Geschäftsführer:      Richard Vornbrock

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Den Mitgliedern der Geschäftsführung wurden keine Darlehen gewährt. Haftungsverhältnisse zugunsten dieser Personengruppe ging die Gesellschaft nicht ein.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Nicht in der Bilanz erscheinende sonstige Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage des Unternehmens von Bedeutung sind, liegen nicht vor.


sonstige Berichtsbestandteile

 

Dorsten, den 21.02.2025

gez. Richard Vornbrock, Geschäftsführer


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.02.2025 festgestellt.

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