Stammdaten

Register
Amtsgericht Bonn HRB 15521
Eingetragen
18.6.2007
Branche
Großhandel mit TextilienGroßhandel mit Fertigwaren, ohne ausgeprägten SchwerpunktGroßhandel mit Anstrichmitteln
Gegenstand
ist der Handel mit Waren aller Art und die Beteiligung an anderen Unternehmen

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Beteiligungen
Beta

NameAnteil
No data available

Konzern- und Jahresabschlüsse

Docas GmbH

Swisttal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 6.000,00 6.000,00
I. Finanzanlagen 6.000,00 6.000,00
B. Umlaufvermögen 215.745,25 207.835,89
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 135.573,42 155.375,58
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 10.917,38 32.000,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 80.171,83 52.460,31
Bilanzsumme, Summe Aktiva 221.745,25 213.835,89

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 122.940,13 65.186,31
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 40.186,31 0,00
III. Jahresüberschuss 57.753,82 0,00
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 0,00 40.186,31
B. Rückstellungen 12.309,76 13.338,44
C. Verbindlichkeiten 86.495,36 135.311,14
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 86.495,36 135.311,14
Bilanzsumme, Summe Passiva 221.745,25 213.835,89

Anhang zum Geschäftsjahr 2011

I. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Der vorliegende Jahresabschluss der Docas GmbH in Swisttal auf den 31.12.2011 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbHG sowie ggf. des Gesellschaftsvertrags zu beachten.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB. Die Darstellung der Bilanz erfolgt in Kontoform nach § 266 HGB.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, insbesondere sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahrs sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt.

II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen auf Zugänge im Geschäftsjahr wurden zeitanteilig berechnet.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten aktiviert und - soweit erforderlich - wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurden allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen. Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte jeweils in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Die Aufgliederung und die Bewegungen des Anlagevermögens sind dem Anlagespiegel sowie der Entwicklung des Anlagevermögens als Anlage zu diesem Anhang zu entnehmen.

Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind als solche ausgewiesen. Die Forderungen gegen Gesellschafter mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr betragen zum 31.12.2011 24.430,04 €. Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr zum 31.12.2011 belaufen sich auf 2.748 €.

Die Steuerrückstellungen weisen die voraussichtlichen Steuernachzahlungen für das Berichtsjahr und das Vorjahr aus.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen u.a. die Kosten für Buchführung sowie die Erstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses nebst der Anfertigung der Steuererklärungen.

IV. SONSTIGE ANGABEN

Die Gesellschaft wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 16. März 2007 gegründet. Das Stammkapital beträgt 25.000,-- € und ist voll eingezahlt. Die Gesellschaft wird beim Amtsgericht Köln unter der Handelsregisternummer HRB 15521 geführt. Die Eintragung erfolgte am 18.06.2007.

Gesellschafter ist nach dem Stand vom 31.12.2011:

Valentim Coelho Duarte Anteil 100,0% 25.000,00 €

Einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2011 war Herr Valentim Duarte.

 

Swisttal, den 17. Dezember 2011

Gez. V. Duarte

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 2.748,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 24.430,04 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 23.662,20 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 20.12.2012 festgestellt.

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