DevTech Development Technologies GmbHLiquidiert

Eifelring 67, 53879 Euskirchen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bonn HRB 12584
Eingetragen
28.7.2003
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieGroßhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software
Gegenstand
Entwicklung, Implementierung und Wartung von Software-Systemen, ferner der Handel mit Computer Hard- und Software-Produkten sowie die Beratung auf diesen Gebieten

Historie

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Management

NameRolle
Rainer Cremer
seit 12.8.2014
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

DevTech Development Technologies GmbH

Euskirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 5.283,00 9.030,00
I. Sachanlagen 5.283,00 9.030,00
B. Umlaufvermögen 36.212,68 28.727,98
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 25.591,01 4.600,59
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 10.621,67 24.127,39
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.684,32 4.084,96
Bilanzsumme, Summe Aktiva 44.180,00 41.842,94

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 30.567,60 28.697,40
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 9.438,99 9.438,99
III. Verlustvortrag 5.741,59 -26.399,42
IV. Jahresüberschuss 1.870,20 -32.141,01
B. Rückstellungen 3.300,00 1.800,00
C. Verbindlichkeiten 10.312,40 11.345,54
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 10.312,40 11.345,54
Bilanzsumme, Summe Passiva 44.180,00 41.842,94

Anhang


 
DevTech Development Technologies GmbH, Euskirchen

Anhang zum 31. Dezember 2010

 
1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 264 Abs. 1 i.V.m. § 267 Abs. 1 HGB auf.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Gliederungssche­mata der §§ 266, 275 HGB erstellt, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren zur Anwendung kommt.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

2.1 Allgemeines

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB,
unter Berücksichtigung der Änderungen durch das BilMog aufgestellt. Darüber hinaus wurden die Vorschriften des GmbHG beachtet.

Die Grundsätze wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt.

2.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Anlagevermögen

Die abnutzbaren immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungs-/ Herstellungskosten, vermindert um planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen angesetzt. Planmäßige Abschreibungen werden degressiv oder linear auf der Basis der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vorgenommen, wobei die steuerlich zulässigen Abschreibungssätze zugrundegelegt werden, soweit diese handelsrechtlich zulässig sind. Außer­planmäßige Abschreibungen werden - bei abnutzbaren und nicht abnutzbaren Gegenständen des Sachanlagevermögens - bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung vorgenommen.

Geringwertige Vermögensgegenstände im Sinne von § 6 Abs. 2 Satz 1 EStG mit Anschaffungskosten bis EUR 410,00 wurden bis zum Geschäftsjahr 2007 und werden ab dem Geschäftsjahr 2010 im Anschaffungsjahr unter Annahme ihres gleichzeitigen Abgangs voll abgeschrieben.

In den Geschäftsjahren 2008 und 2009 wurden bewegliche abnutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 150,00 im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Bewegliche abnutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungs- oder Herstellkosten von mehr als EUR 150,00 bis zu EUR 1.000,00 wurden wegen der untergeordneten wertmäßigen Bedeutung analog der steuerlichen Vorschriften zu einem Sammelposten zusammengefasst. Dieser Sammelposten wurde im Zugangsjahr und wird in den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils 1/5 ergebnismindernd aufgelöst.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert bewertet.

Liquide Mittel sind mit dem Nominalbetrag des Kassenbestandes und der Bankguthaben angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind mit dem Nominalzahlbetrag angesetzt.

Rückstellungen

Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Angaben zu Posten der Bilanz

3.1 Anlagevermögen

Zur Aufgliederung der Entwicklung des Anlagevermögens wird auf den nachfolgenden Anlagenspiegel verwiesen.

Im Geschäftsjahr wurden EUR 4.105,00 planmäßige Abschreibungen vorgenommen, davon entfallen EUR 358,00 auf Sofortabschreibung von geringwertigen Wirtschaftsgütern.

3.2 Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Jahresabschlusserstellung

3.3 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag fallen mit TEUR 0,00 auf das ordentliche und mit TEUR 0,00 auf das außerordentliche Ergebnis.

4. Ergebnisverwendung

Der Geschäftsführer schlägt vor, den Bilanzverlust in Höhe von EUR 3.871,39  auf neue Rechnung vorzutragen.

5. Sonstige Angaben

Die Bilanz enthält folgende Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 7.927,83.

Die Geschäftsführung obliegt Rainer Cremer, Programmierer, Euskirchen.

Euskirchen, den
  

Rainer Cremer Geschäftsführer

 

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.08.2014 festgestellt.

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