Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 16104
Eingetragen
11.10.1993
Branche
Betrieb von SportanlagenErschließung von unbebauten GrundstückenBetrieb von Bahnhöfen für den Personenverkehr einschließlich Omnibusbahnhöfen
Gegenstand
Die Stadtmöblierung im weitesten Sinne, wie z.B. Stadtinformationsanlagen, Wartehäuschen, Bänke, Toilettenanlagen sowie die Außenwerbung im Großraum Stuttgart (Stadtgebiet Stuttgart und Landkreis Böblingen, Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg, Reutlingen, Tübingen, Rems/Murr) sowohl auf öffentlichem als auch privatem Grund und Boden, ausgenommen jedoch die Verkehrsmittelwerbung (rollende Werbung).

Historie

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Management

NameRolle
Dieter Keppler
seit 26.10.2005
Geschäftsführer
Franz Hagen
seit 26.10.2005
Prokura

Konzern- und Jahresabschlüsse

JCDecaux GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2009

AKTIVA

31.12.2009 31.12.2008
EUR EUR EUR EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 545,00 1.301,00
2. Firmenwert 1.146.207,00 1.528.277,00
1.146.752,00 1.529.578,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 1.455.587,00 1.679.879,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 105.629,00 130.673,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 3.081,51
1.561.216,00 1.813.633,51
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 7.002.075,94 7.002.075,94
2. Beteiligungen 10.372.338,73 10.372.338,73
17.374.414,67 17.374.414,67
20.082.382,67 20.717.626,18
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 139.551,33 133.540,11
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 21.937,41 94.156,70
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 5.171.216,13 687.581,75
- davon gegen Gesellschafter: EUR 4.914.073,36 (Vorjahr: EUR 402.778,22)
3. Sonstige Vermögensgegenstände 53.926,11 50.990,12
5.247.079,65 832.728,57
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 2.354,15 (Vorjahr: EUR 2.300,00)
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 1.308,47 18.875,25
5.387.939,45 985.143,93
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 3.452.996,22 3.844.055,17
28.923.318,34 25.546.825,28

PASSIVA

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital 511.291,88 511.291,88
II. Kapitalrücklage 15.418.721,88 15.418.721,88
III. Gewinnvortrag 3.241.171,36 3.241.171,36
19.171.185,12 19.171.185,12
B. RÜCKSTELLUNGEN
Sonstige Rückstellungen 1.514.364,38 1.615.756,09
C. VERBINDLICHKEITEN
- mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 350.401,35 408.284,82
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 7.830.198,74 4.217.201,42
- davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 7.792.917,37 (Vorjahr: EUR 4.205.698,63)
3. Sonstige Verbindlichkeiten
- davon aus Steuern: EUR 9.297,57 (Vorjahr: EUR 13.370,26) 9.297,75 13.370,26
8.189.897,84 4.638.856,50
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 47.871,00 121.027,57
28.923.318,34 25.546.825,28

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR 2009

2009 2008
EUR EUR EUR EUR
1. Umsatzerlöse 7.390.913,91 8.852.069,29
2. Andere aktivierte Eigenleistungen 12.273,27 0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge 996.622,11 1.457.054,42
4. Materialaufwand
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betzriebsstoffe und bezogene Waren 20.995,50 20.412,24
5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 780.452,30 812.788,51
b) Sozialle Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 185.563,87 189.802,89
- davon für Altersversorgung: EUR 10.710,73 (Vorjahr: EUR 10.625,15) 966.016,17 1.002.591,40
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 836.387,66 838.101,18
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.947.651,39 5.492.614,89
8. Erträge aus Beteiligungen 1.174.518,70 1.417.064,81
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 502.447,06 (Vorjahr: EUR 577.064,81)
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 356,82 456,85
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.319,03 181.421,03
- davon an verbundene Unternehmen: EUR 1.281,37 (Vorjahr: EUR 181.382,93))
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.802.315,06 4.191.504,63
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (- = Ertrag) - 1.662,25 - 1.803,29
13. Sonstige Steuern 2.758,57 3.406,57
14. Aufwand aus Ergebnisabführung 2.801.218,74 4.189.901,35
15. Jahresüberschuss 0,00 0,00

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2009

ZUR OFFENLEGUNG BESTIMMT

1. ALLGEMEINE ANGABEN

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB. Der Jahresabschluss wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften für Kapitalgesellschaften aufgestellt. Die Erleichterungen gem. § 274a HGB wurden teilweise in Anspruch genommen.

Für die Angaben im Anhang nimmt die Gesellschaft die Erleichterungen gemäß § 288 HGB teilweise in Anspruch.

2. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Gliederung der Bilanz erfolgt gemäß § 266 Abs. 2 und 3 HGB.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gliederungsschema des Gesamtkostenverfahrens gemäß § 275 Abs. 2 HGB zugrunde gelegt.

2.1 Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände werden in Höhe des aufgewendeten Entgelts aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellkosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt. Bei der Berechnung der Herstellungskosten werden in angemessenem Umfang anteilige Betriebs- und Verwaltungskosten berücksichtigt.

Bauten auf fremden Grundstücken werden zunächst degressiv und dann linear über eine Nutzungsdauer von acht Jahren abgeschrieben.

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wird linear über eine Nutzungsdauer von vier bis zehn Jahren abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Wert von EUR 150,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Anlagegüter im Wert von EUR 150,01 bis 1.000,00 werden entsprechend der gesetzlichen Regelung über fünf Jahre abgeschrieben. Bei den übrigen beweglichen Vermögensgegenständen wird die pro rata temporis-Regel gemäß § 7 EStG in Anspruch genommen.

Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten oder mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert.

2.2 Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu Anschaffungskosten angesetzt. Für überalterte Vorräte werden die notwendigen Wertabschläge vorgenommen. Wiederverwendbares Vorratsvermögen wird mit 10 % des Anschaffungswertes aktiviert, da der Großteil dieser Gegenstände zum Zeitpunkt des Abbaus abgeschrieben ist.

2.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden zum Nennwert abzüglich erforderlicher Wertberichtigungen angesetzt.

2.4 Rückstellungen

Für ungewisse Verbindlichkeiten und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften werden Rückstellungen in dem Umfang gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

2.5 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungswert angesetzt.

3. SONSTIGE ANGABEN

3.1 Geschäftsführung

Der Geschäftsführung der Gesellschaft gehörte im Geschäftsjahr 2009 an:

Dieter Keppler, Kaufmann

3.2 Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft ist mittelbares Tochterunternehmen der JCDecaux S.A., Neuilly-sur-Seine,

Frankreich, und wird in deren Konzernabschluss einbezogen.

 

Stuttgart, im Februar 2010

JCDecaux GmbH

gez. Dieter Keppler, Geschäftsführer

Nachrichten & Medien

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Aktueller Abdruck
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