Stammdaten

Register
Amtsgericht Pinneberg HRB 14876 PI
Eingetragen
6.2.2020
Branche
Großhandel mit Blumen und PflanzenGroßhandel mit keramischen Erzeugnissen und GlaswarenHerstellung von Flaschen und anderen Behältnissen aus Glas
Gegenstand
Der Vertrieb von Glaswaren, Glasgefäßen, Pflanzen, Blumen und Gärtnereiartikeln, Produkten aus Naturkautschuk und Kunststoff, Foto-, Bild- uind Motivmaterial, sowie Kerzen und andere Produkte aus Kerzenwachs.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Edik Tonojan
seit 6.2.2020
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Edik Tonojan
Op de Högt 5, 25337 Elmshorn
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Ju Create GmbH

Elmshorn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 12.310,00 12.417,00
I. Sachanlagen 12.310,00 12.417,00
B. Umlaufvermögen 11.621,00 9.126,88
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.220,08 2.677,40
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 8.400,92 6.449,48
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen 13.033,48 7.583,77
Summe Aktiva 36.964,48 29.127,65

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 11.000,00 11.000,00
II. Verlustvortrag 21.583,77 12.001,68
III. Jahresfehlbetrag 5.449,71 9.582,09
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag -13.033,48 -7.583,77
B. Rückstellungen 4.596,25 1.484,54
C. Verbindlichkeiten 32.368,23 27.643,11
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 21.919,73 27.643,11
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 10.448,50  
Summe Passiva 36.964,48 29.127,65

Anhang

1.

Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften


 
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.
 
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft nach § 267 (1) HGB. Von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurde im Anhang Gebrauch gemacht.
 
Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, vermindert um die planmäßige nutzungsbedingte Abschreibung angesetzt. Die Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen wurden unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer nach der linearen Abschreibungsmethode errechnet.
 
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt.
 
Flüssige Mittel werden zum Nennwert angesetzt.
 
Rechnungsabgrenzungen sind zum Nennwert angesetzt.
 
Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.
 
 
 

1.

Jahresabschluss-Erläuterungen    


 
Anlagevermögen 
Die Nutzungsdauer liegt zwischen 3 und 10 Jahren.
 
Rückstellungen
Die Sonstigen Rückstellungen enthalten Kosten für die Jahresabschlusserstellung.
 
Verbindlichkeiten
Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten haben sämtlich eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. In den sonstigen Verbindlichkeiten ist ein Gesellschafterverrechnungs-konto in Höhe von € 15.108,97 enthalten.
 
 
 
Geschäftsführer:
Edik Tonojan

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 21.12.2023.

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