Stammdaten

Register
Amtsgericht Augsburg HRB 35115
Eingetragen
18.9.2020
Branche
Ingenieurbüros für TragwerksplanungIngenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungIngenieurbüros für bautechnische Gesamtplanung von Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen
Gegenstand
Betrieb eines Ingenieurbüros, welches sich auf die Auslegung, Berechnung, Konstruktion, Fertigung, Montage, Lieferung und Dokumentation von industriellen und privaten Bauteilen für den Anlagenbau, Industrieschallschutz und Metallbau spezialisiert

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Ingo Salvenmoser
seit 18.9.2020
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

86447 Todtenweis
25.000 €
50.00%
83607 Holzkirchen
25.000 €
50.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Furtak & Salvenmoser GmbH

Baar (Schwaben)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 777.712,00 227.130,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.039,00 11.086,00
II. Sachanlagen 774.673,00 216.044,00
B. Umlaufvermögen 1.376.110,53 663.962,87
I. Vorräte 528.121,67 372.680,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 557.335,80 215.363,35
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 290.653,06 75.919,02
C. Rechnungsabgrenzungsposten 19.943,66 17.738,74
Summe Aktiva 2.173.766,19 908.831,61

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 345.905,11 107.041,50
I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Gewinnvortrag 57.041,49 -729,42
III. Jahresüberschuss 238.863,62 57.770,92
B. Rückstellungen 141.585,69 33.155,95
C. Verbindlichkeiten 1.686.275,39 768.634,16
Summe Passiva 2.173.766,19 908.831,61

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeine Angaben

Die Furtak & Salvenmoser GmbH hat ihren Sitz in Baar (Schwaben) und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Augsburg (Reg.Nr. 35115).

Der vorliegende Jahresabschluss erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG), des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angaben Erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Der Gesamtbetrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr betrug zum Bilanzstichtag EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00).

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betrug zum Bilanzstichtag EUR 290.944,00 (Vj. EUR 190.000,00).

Der darin enthaltene Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betrug zum Bilanzstichtag EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00).

Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Am Bilanzstichtag waren im Unternehmen durchschnittlich 12 Mitarbeiter beschäftigt.

 

Todtenweis, den 30.04.2024

Geschäftsführer

Ingo Salvenmoser

Geschäftsführer

Robert Furtak

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 30.4.2024.

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