Mediotel.com GmbH
Hamburg
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2013
EUR |
31.12.2012
EUR |
| A.
Rückständige Einzahlungen |
0,00 |
0,00 |
| B.
Anlagevermögen |
1.407,00 |
200,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
0,00 |
0,00 |
| 1.
Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und
ähnliche Rechte und Werte |
0,00 |
0,00 |
| 2.
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten |
0,00 |
0,00 |
| 3.
Geschäfts- oder Firmenwert |
0,00 |
0,00 |
| 4.
geleistete Anzahlungen |
0,00 |
0,00 |
| II.
Sachanlagen |
1.407,00 |
200,00 |
| 1.
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken |
0,00 |
0,00 |
| 2.
technische Anlagen und Maschinen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
1.407,00 |
200,00 |
| 4.
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau |
0,00 |
0,00 |
| III.
Finanzanlagen |
0,00 |
0,00 |
| 1.
Anteile an verbundenen Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Ausleihungen an verbundene Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
Beteiligungen |
0,00 |
0,00 |
| 4.
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
0,00 |
| 5.
Wertpapiere des Anlagevermögens |
0,00 |
0,00 |
| 6.
sonstige Ausleihungen |
0,00 |
0,00 |
| C.
Umlaufvermögen |
-2.255,73 |
5.216,58 |
| I.
Vorräte |
0,00 |
0,00 |
| 1.
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe |
0,00 |
0,00 |
| 2.
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
fertige Erzeugnisse und Waren |
0,00 |
0,00 |
| 4.
geleistete Anzahlungen |
0,00 |
0,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
-1.718,57 |
3.082,50 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
-6.810,96 |
-2.352,37 |
| 2.
Forderungen gegen verbundene Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
0,00 |
| 4.
sonstige Vermögensgegenstände |
5.092,39 |
5.434,87 |
| III.
Wertpapiere |
-1.282,29 |
1.010,47 |
| 1.
Anteile an verbundenen Unternehmen |
-1.282,29 |
1.010,47 |
| 2.
sonstige Wertpapiere |
0,00 |
0,00 |
| IV.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
745,13 |
1.123,61 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
0,00 |
| E.
Aktive latente Steuern |
0,00 |
0,00 |
| F.
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der
Vermögensverrechnung |
0,00 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
848,73 |
-5.416,58 |
Passiva
|
|
31.12.2013
EUR |
31.12.2012
EUR |
| A.
Eigenkapital |
-15.763,95 |
-9.058,28 |
| I.
gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/
Kapitalanteile |
12.500,00 |
12.500,00 |
| 1.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen (offen
passivisch abgesetzt) |
-12.500,00 |
-12.500,00 |
| 2.
gezeichnetes Kapital |
12.500,00 |
12.500,00 |
| 3.
Privatkonto (Einzelunternehmen) |
0,00 |
0,00 |
| davon
variables Kapitalkonto (persönlich haftender
Gesellschafter) |
0,00 |
0,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
0,00 |
0,00 |
| III.
Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen |
500,00 |
500,00 |
| 1.
gesetzliche Rücklage |
500,00 |
500,00 |
| 2.
Rücklage für eigene Anteile |
0,00 |
0,00 |
| 3.
satzungsmäßige Rücklagen |
0,00 |
0,00 |
| 4.
andere Gewinnrücklagen |
0,00 |
0,00 |
| IV.
Verlustvortrag |
22.058,23 |
28.734,46 |
| V.
Jahresfehlbetrag |
6.705,72 |
-6.676,18 |
| B.
Sonderposten mit Rücklageanteil |
0,00 |
0,00 |
| C.
Rückstellungen |
-224,54 |
4.000,00 |
| 1.
Rückstellungen für Pensionen und
ähnliche Verpflichtungen |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Steuerrückstellungen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
sonstige Rückstellungen |
-224,54 |
4.000,00 |
| D.
Verbindlichkeiten |
32.925,76 |
28.260,81 |
| 1.
Anleihen |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
0,00 |
39,62 |
| 3.
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen |
0,00 |
0,00 |
| 4.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
25.977,60 |
18.150,54 |
| 5.
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel
und der Ausstellung eigener Wechsel |
0,00 |
0,00 |
| 6.
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 7.
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
0,00 |
| 8.
sonstige Verbindlichkeiten |
6.948,16 |
10.070,65 |
| E.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
0,00 |
| F.
Passive latente Steuern |
0,00 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
16.937,27 |
23.202,53 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2013 - 31.12.2013
EUR |
1.1.2012 - 31.12.2012
EUR |
| 1.
Umsatzerlöse (GKV) |
27.079,99 |
39.384,05 |
| 2.
andere aktivierte Eigenleistungen (GKV) |
0,00 |
0,00 |
| 3.
sonstige betriebliche Erträge (GKV) |
0,00 |
398,20 |
| 4.
Materialaufwand (GKV) |
0,00 |
0,00 |
| 5.
Personalaufwand (GKV) |
-1.200,00 |
-15.474,00 |
| 6.
Abschreibungen (GKV) |
-2.500,81 |
-552,07 |
| 7.
sonstige betriebliche Aufwendungen (GKV) |
-28.770,38 |
-16.587,01 |
| davon
sonstige betriebliche Aufwendungen - verbundene
Unternehmen |
-1.042,46 |
-438,69 |
| a)
Miet- und Pachtaufwendungen für unbewegliche
Wirtschaftsgüter |
-3.821,98 |
-684,24 |
| b)
Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung
(ohne Grundstücke) |
-35,00 |
-43,10 |
| c)
Versicherungsprämien, Gebühren und
Beiträge |
-341,34 |
-135,00 |
| d)
Aufwendungen für den Fuhrpark |
-3.871,88 |
-1.961,07 |
| e)
Frachten / Verpackung |
0,00 |
-1.282,83 |
| f)
sonstige Aufwendungen für Personal |
-13.783,14 |
-3.601,88 |
| g)
andere ordentliche / nicht zuordenbare sonstige
betriebliche Aufwendungen |
-6.917,04 |
-8.878,89 |
| 8.
Erträge aus Beteiligungen |
0,00 |
0,00 |
| 9.
Erträge aus anderen Wertpapieren und
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens |
0,00 |
0,00 |
| 10.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
0,00 |
0,00 |
| 11.
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere
des Umlaufvermögens |
0,00 |
0,00 |
| 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
-0,06 |
-54,30 |
| 13.
Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit |
-6.433,72 |
6.676,18 |
| 14.
außerordentliche Erträge |
0,00 |
0,00 |
| 15.
außerordentliche Aufwendungen |
0,00 |
0,00 |
| 16.
außerordentliches Ergebnis |
0,00 |
0,00 |
| 17.
Steuern vom Einkommen und Ertrag |
0,00 |
0,00 |
| 18.
sonstige Steuern |
-272,00 |
0,00 |
| 19.
Jahresfehlbetrag |
6.705,72 |
-6.676,18 |
Anhang
Anlage Jahresabschluss Mediotel.com GmbH
1. Die Gegenstände des Anlagevermögens wurden
zu den Anschaffungskosten bewertet und, soweit abnutzbar
planmäßig abgeschrieben. Bei der Bemessung der
Abschreibung wurden die steuerlichen
Abschreibungsgrundsätze zugrunde gelegt.
Sonderabschreibungen wurden im Geschäftsjahr nicht
vorgenommen.
2. Forderungen waren über den
Umsatzsteuererstattungsbetrag hinaus nicht angefallen.
3. Umlaufvermögen: Die Inventur zum 31.12. für
den Warenbestand zum 31.12. des Jahres wurde vorgelegt und
übernommen. Die Kontobestände Bank und Kasse
stimmen mit den Salden zum 31.12. überein
4. Verbindlichkeiten und Darlehen wurden mit ihrem
Rückzahlungsbetrag angesetzt.
5. Eigenkapital ist ausgewiesen. Das Stammkapital von
EUR 25.000,00 ist in Höhe von Euro 12.5000,00
eingezahlt.
6. Geschäftsführer ist David-Arwed Joachim
Eschrich
Hamburg 31.12.2013
gez. David Eschrich
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