TheraMobil GmbHLiquidiert

13156 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 90045
Eingetragen
21.6.2004
Branche
Erbringung von physiotherapeutischen Dienstleistungen (ohne Ergotherapie)Herstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen GerätenErbringung von ergotherapeutischen Dienstleistungen
Gegenstand
Der Betrieb von physiotherapeutischen Behandlungszentren und der Vertrieb von dort zur Anwendung kommenden Geräten sowie der Beratung von Ärzten und Physiotherapeuten.

Historie

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Management

NameRolle
Alexander Aleksander
seit 28.11.2012
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Thera Mobil GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 10.892,00 15.976,00
I. Sachanlagen 10.892,00 15.976,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.892,00 15.976,00
B. Umlaufvermögen 73.532,49 81.996,05
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 71.327,35 80.065,33
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 54.560,64 65.090,19
2. sonstige Vermögensgegenstände 16.766,71 14.975,14
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.205,14 1.930,72
C. Rechnungsabgrenzungsposten 190,93 101,15
Bilanzsumme, Summe Aktiva 84.615,42 98.073,20

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 65.200,20 78.607,10
I. gezeichnetes Kapital 25.200,00 25.200,00
II. Kapitalrücklage 65.058,49 65.058,49
III. Verlustvortrag 11.651,39 19.438,56
IV. Jahresfehlbetrag 13.406,90 -7.787,17
B. Rückstellungen 3.628,90 4.000,00
1. sonstige Rückstellungen 3.628,90 4.000,00
C. Verbindlichkeiten 15.786,32 15.466,10
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.853,76 2.818,39
2. sonstige Verbindlichkeiten 13.932,56 12.647,71
davon aus Steuern 92,04 393,56
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 40,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 84.615,42 98.073,20

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Die Grundsätze der Vorjahresgliederung wurden beibehalten.

Von der Darstellungsstetigkeit wurde gegenüber dem Vorjahr nicht abgewichen.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite und Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.


Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.


Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.


Vorräte

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Die Bewertung erfolgte durch den Auftraggeber und wurde ungeprüft übernommen.


Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.


Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.


Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.


Pensionsrückstellungen

Pensionsverpflichtungen wurden nach versicherungsmathematischer Methode mit dem Teilwert bilanziert.

Erläuterungen zu ausgewählten Posten der Bilanz

Aktivposten der Bilanz

1. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betragen 54.560,64 €

2. Die sonstigen Vermögensgegenstände betragen 0 €

darunter gegenüber den Gesellschaftern 0 €


Passivposten der Bilanz

1. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen 2.282,16 €

2. Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen 13.932,56 €

davon entfallen :

im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 €

mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 4.237,74 €

Ergänzende Angaben


Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde durch die Gesellschafterversammlung am 17.10.2012 festgestellt und dem Geschäftsführer für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung erteilt.




Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Geschäftsführer



Alexander Aleksander





Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 7.12.2012.

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