HHR-Solutions GmbHLiquidiert

63322 Rödermark, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Offenbach am Main HRB 45378
Eingetragen
24.2.2011
Branche
UnternehmensberatungSonstige Überlassung von ArbeitskräftenErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
Gegenstand
Die Beratung in personalwirtschaftlichen Belangen.

Historie

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Management

NameRolle
Wendelin Karl Huber
seit 24.1.2019
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Annette Huber
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Annette Huber
63322 Rödermark Ameisenheckenweg 21
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

HHR-Solutions GmbH

Rödermark

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 28.823,00 2.777,00
I. Sachanlagen 28.823,00 2.777,00
B. Umlaufvermögen 248.014,81 195.218,22
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 196.471,41 22.877,75
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 51.543,40 172.340,47
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 600,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 276.837,81 198.595,22

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 191.096,28 126.469,50
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 101.469,50 0,00
III. Jahresüberschuss 64.626,78 101.469,50
B. Rückstellungen 80.369,29 41.777,92
C. Verbindlichkeiten 5.372,24 30.347,80
Bilanzsumme, Summe Passiva 276.837,81 198.595,22

Anhang


1. Allgemeine Angaben



Der Jahresabschluss der HHR-Solutions GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

 

2. Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses



3. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maß-
nahmen




3.1 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze



Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

- Ausleihungen zum Nennwert

- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen entsprechend den steuerlichen Regelungen nach dem Teilwertverfahren durchgeführt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

4. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung



4.1 Geschäftsjahresabschreibung



Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird als Zugang und Abgang ausgewiesen. Die Geschäftsjahresabschreibung enthält damit diese Beträge nicht.

 

5. Sonstige Pflichtangaben



5.1 Namen der Geschäftsführer



Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer: Wendelin Huber

 

5.2 Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG



Gegenüber den Gesellschaftern bestehen am 31.12.2012 die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag

Ausleihungen 0,00  Euro

Forderungen 184.344,51  Euro

Verbindlichkeiten 0,00  Euro

 (Im Vorjahr Verbindlichkeiten € 7.059,87, Forderungen € 0,00)

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.09.2013 festgestellt.

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