PaTiGi Face Concept GmbHLiquidiert

50672 Köln, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 61799
Vorher
Altstadtsee 108. V V GmbH
Eingetragen
12.11.2007
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von kosmetischen Erzeugnissen, Körperpflegemitteln, Putz- und ReinigungsmittelnEinzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und KörperpflegemittelnGroßhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln
Gegenstand
die Vornahme kosmetischer Behandlungen und Massagen, der Handel mit Kosmetik- Produkten und Home-Accessoires, die Durchführung von Schulungen im kosmetischen Bereich sowie die Vermittlung von Dienstleistungen in den Bereichen Hair-Styling und der plastischen Chirurgie.

Historie

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Management

NameRolle
Patrick Jung
seit 8.1.2019
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

Identifizierte Personen (3)

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

haws GmbH
Germany
24.000 €
96.00%
Germany
1.000 €
4.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

PaTiGi Face Concept GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 8.635,00 13.884,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 59,00 292,00
II. Sachanlagen 8.576,00 13.592,00
B. Umlaufvermögen 20.006,41 22.272,93
I. Vorräte 15.071,58 19.009,82
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.997,38 1.335,50
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.937,45 1.927,61
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.656,18 4.850,94
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 70.470,39 66.603,02
Bilanzsumme, Summe Aktiva 102.767,98 107.610,89

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.200,00 25.200,00
II. Verlustvortrag 91.803,02 80.605,74
III. Jahresfehlbetrag 3.867,37 11.197,28
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 70.470,39 66.603,02
B. Rückstellungen 1.400,00 3.580,00
C. Verbindlichkeiten 101.367,98 104.030,89
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 23.911,43 25.330,89
Bilanzsumme, Summe Passiva 102.767,98 107.610,89

Anhang


I. Allgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 wurde entsprechend den handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt.

Von den Möglichkeiten der Zusammenfassung von Ausweispositionen in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurde kein Gebrauch gemacht. Die größenabhängigen Erleichterungen des § 274 a HGB für kleine Kapitalgesellschaften wurde bei der Aufstellung des Jahresabschlusses teilweise in Anspruch genommen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Vermögens- und Schuldenposten sind unter Beachtung der Vorschriften des HGB für kleine Kapitalgesellschaften und der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung bewertet.

Die Bewertungsmethoden der Vorjahre wurden beibehalten.

Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten trägt allen erkennbaren Risiken nach den Grundsätzen vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung Rechnung.

Anlagevermögen

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgte zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die planmäßige Abschreibung im Sinne von § 253 Abs. 1 und 2 HGB.
Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 150,00 € wurden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.
Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten größer als 150,00 € und kleiner als 1.000,00 € wurde in einen Sammelposten eingestellt und über die Dauer von fünf Jahren abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Vorräte (Handelswaren) wurden zu Anschaffungs-/Anschaffungsnebenkosten aktiviert und verlustfrei nach den Verhältnissen am Absatzmarkt bewertet.

Die sonstigen Vermögensgegenstände, der Kassenbestand sowie die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.


Eigenkapital

Die Bewertung wurde trotz des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages unter Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) vorgenommen, da die Verbesserung der Ertrags- und Liquiditätslage zu einer positiven Fortführungsprognose führen (§ 19 Abs. 2 InsO in der Fassung bis 31. Dezember 2010).

Rückstellungen

Für alle erkennbaren Risiken und Verpflichtungen wurden Rückstellungen in Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, die Lieferverbindlichkeiten sowie die sonstigen Verbindlichkeiten wurden in Höhe ihres Rückzahlungsbetrages passiviert.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten hauptsächlich Forderungen gegen Kreditkartenunternehmen und Forderungen aus Telecash-Zahlungen der Kunden.
Die bilanzierten sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die voraussichtlichen Kosten der Erstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2010 sowie die Kosten der Fertigung der betrieblichen Steuererklärungen 2010.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben mit 73.780,00 € (Vorjahr 78.700,00 €) eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

Die Lieferverbindlichkeiten und die sonstigen Verbindlichkeiten haben analog zum Vorjahr eine Restlaufzeit von einem Jahr.


Ergänzende Angaben

Der Gesellschafter Versammlung wird vorgeschlagen, den Bilanzverlust von 95.670,39 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Haftungsverhältnisse

Zum 31. Dezember 2010 bestehen keine vermerkpflichtigen Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB.

Angaben zu den Organen der Gesellschaft

Als Geschäftsführer der Gesellschaft sind im Jahr 2010 bestellt :

Herr Patrick Jung (Make-Up Artist), Köln

Frau Tina Hilger (Kosmetikerin), Köln

Frau Guiseppina Gisella di Carlo (Kosmetikerin), Köln


Unterschrift der Geschäftsleitung




Köln, 10. August 2011


  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 10.08.2011 festgestellt.

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