W.S. Dental GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Mannheim HRB 333506
Eingetragen
21.3.1988
Branche
Zahntechnische LaboratorienGroßhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln, Dental- und LaborbedarfZahnarztpraxen
Gegenstand
der Betrieb eines zahntechnischen Labors, der Vertrieb von Dentalprodukten und die Durchführung von Schulungen im zahntechnischen Bereich.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

W.S.Dental GmbH

Heidelberg

Jahresabschluss zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen 46.311,00 32.955,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.188,00 1.898,00
II. Sachanlagen 43.623,00 30.557,00
III. Finanzanlagen 500,00 500,00
B. Umlaufvermögen 284.299,18 252.872,33
I. Vorräte 32.600,00 15.700,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 250.997,38 203.721,08
III. Wertpapiere 0,00 18.506,95
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 701,80 14.944,30
C. Rechnungsabgrenzungsposten 581,00 1.361,83
Bilanzsumme, Summe Aktiva 331.191,18 287.189,16

Passiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 78.785,31 116.114,78
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Gewinnvortrag 90.114,78 -26.633,96
III. Jahresfehlbetrag 37.329,47 -116.748,74
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 2.081,00
C. Rückstellungen 84.576,98 98.425,98
D. Verbindlichkeiten 167.828,89 70.567,40
Bilanzsumme, Summe Passiva 331.191,18 287.189,16

Anhang

A. Allgemeine Angaben

 
Der Jahresabschluss der W.S. Dental GmbH ist im Geschäftsjahr nach den Vorschriften der §§ 238 ff. HGB sowie unter Berücksichtigung der ergänzenden Vorschriften der §§ 264 ff. HGB erstellt. Die Vorjahreszahlen sind als Vergleich beigefügt.

 
Einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung wurden zusammengefasst, um die Klarheit der Darstellung zu verbessern. Diese Posten sind im Anhang gesondert ausgewiesen. Im Interesse einer größeren Klarheit und Übersichtlichkeit sind auch die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten der Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke ebenso wie die Angaben und Vermerke, die wahlweise in der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, insgesamt im Anhang aufgeführt.

 
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB.

 

 
B. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

 
Bei der Bewertung der einzelnen Positionen wurden die folgenden Grundsätze angewendet:

1. Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten aktiviert. Bei zeitlich begrenzter Nutzung erfolgt eine planmäßige Abschreibung über den Zeitraum, in dem die Vermögensgegenstände jeweils voraussichtlich genutzt werden. Die Anlagegüter werden nach Maßgabe der jeweils kürzesten steuerlich für zulässig gehaltenen Nutzungsdauer linear und degressiv abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bzw. dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

2. Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu Anschaffungskosten bzw. den jeweils niedrigeren beizulegenden Werten bewertet; die niedrigeren beizulegenden Werte werden im Wesentlichen nach den Verhältnissen am Beschaffungsmarkt, aber unter Berücksichtigung der Einsatzmöglichkeiten der Bestände ermittelt. Abwertungen für Bestandsrisiken, die sich aus der Lagerdauer und verminderter Verwertbarkeit ergeben, werden in angemessenem und ausreichendem Umfang vorgenommen.

3. Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, werden angemessene Wertberichtigungen vorgenommen; uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben. Zur Abdeckung des allgemeinen Kreditrisikos wird eine Pauschalwertberichtigung auf die nicht einzelwertberichtigten Forderungen gebildet.

4. Rückstellungen werden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle am Bilanzstichtag erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken.

5. Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

 
C. Erläuterungen zum Jahresabschluss

 
I. Erläuterungen der Bilanz

 
1. Rückstellungen

 
Die Steuerrückstellungen enthalten Rückstellungen für latente Steuern in Höhe von T€ 3.
Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. In der Position sind im Wesentlichen Rückstellungen für Gewährleistungen, Aufbewahrungspflichten und ausstehenden Urlaub enthalten.

 
2. Verbindlichkeiten

 
Die Verbindlichkeiten haben insgesamt eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.
In der Position "Sonstige Verbindlichkeiten" sind Verbindlichkeiten aus sozialer Sicherheit in Höhe von T€ 0 (Vorjahr: T€ 3), aus Steuern in Höhe von T€ 8 (Vorjahr: T€ 8) und solche gegenüber Gesellschaftern in Höhe von T€ 39 (Vorjahr: T€ 3) enthalten.

 

 
II. Sonstige Angaben

 
Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

 
Herr Walter Schuck, Zahntechniker, und Herr Erich Wasserstraß, Zahntechniker, waren im Geschäftsjahr zu jeweils alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführern bestellt. Sie sind jeweils von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Prokuren oder Handlungsvollmachten sind nicht erteilt.

 

 
Heidelberg, den 30. Juni 2008

 

 
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